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- 2015-08-08 发布于安徽
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中南大学医院管理研究所成立大会暨首届医院管理··湘雅论坛”◎f④
审计工作。 续有效实施,对达到公立医院改革医院法人治
《卫生系统内部审计工作规定》第十三条 理的目标可更加完善。
内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要 卫生系统内部审计人员权限的问题一处罚权
负责人提交工作报告。同时在《三级综合医院 《审计署关于内部审计工作的规定》及《卫
评审标准》(2011年版)及《二级综合医院评生系统内部审计工作规定》都有着『本部门、
审标准》(2012年版)的第六章医院管理,六、本单位在管理权限范围内,授予内部审计机构
财务与价格管理之『(六)建立与完善医院内必要的处理、处罚权。J。实务上,内部审计
部控制,实施内部和外部审计制度,有工作制 人员应该要尊重查核事项权责主管之管理权
度与计划,对医院经济运行进行定期评价与监 力,当在执行审计工作时发现缺失时(舞弊等
控,审计结果对院长负责。J。可知在《卫生 涉及法律问题之事件另行处理),应先跟权责
系统内部审计工作规定》及《医院评审标准》中, 主管沟通,不宜径行处理、处罚。
内部审计的
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