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- 2015-08-16 发布于北京
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公司2011年度内部审计工作计划.doc
**公司2011年度内部审计工作计划
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**公司按照《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《**公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订
2011年度审计计划。内部审计工作计划以防范风险、防止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点,对公司募集资的使用与保管、大宗固定资产购置、财务信息披露为年度重点审计项目。
?一、2011年度内部审计工作目标
?(一)每季度向审计委员会报告季度工作计划执行情况和季度工作报告。
?(二)对公司经济活动做到事前了解情况、事中审计监督、
事后总结报告.对重大合同、对外担保、关联交易、大额度资金往来进行重点监控,确保财务信息的合法性、合规性、正确性。
?(三)加强公司内部控制制度的执行力度,强化公司治理结构,完善公司从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资防范治理机制。
?二、审计资源
? 内审部现有三名工作人员,工作的开展主要通过财务资料、归档文件、部门管理文件、OA流程等资料的获取,以及对相应工作人员的访谈,获取所需资料。
?三、2011年度内部审计项目
?(一)对2010年度财务报告及2011年季度报、半年报财务信息进行内部审计
?审计级次:一级(重点项目)
?审计安排:全年
?审计目标:2010年报、季度、半年报财务报表合法性、合规性、真实性和完整性的内部审计。
?审计内容:财务报表是否
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