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浅谈内部审计与公司治理
中文摘要
本文主要是采用了文献研究、规范分析和案例分析相结合的
方法,对内部审计的产生、发展、作用机制及其效果做了较全面
的阐述,突出了它在公司治理中的作用。其主要内容包括:(1)内
部审计的产生的原因、发展历程及趋势、内部审计的地位和作用、
目前面临的问题(第二章):(2)内部审计的实现方式,包括内部控
制审计、经营审计、管理审计、风险审计的含义、作用和实现方
式(第三章):(3)分析了公司治理的特性,指出其与内部审计有内
在的统一性,证明了内部审计的发展必将会促进内部公司治理的
完善。在理论分析的基础上,提出了公司制企业内部审计机构的
设立模式的建议,并对审计委员会也做了必要的阐述(第四章):(4)
提出了促进内部审计发展的对策,包括内部审计机构的设立、积
极开展各种类型的审计,充分发挥内部审计的职能、加快内部审
计人才建设、加强内部审计与外部的合作等方面(第五章)。本文
贡献表现在:(1)、本文强调了内部审计产生的根本原因是内部需
求:(2)、分析了内部审计存在的问题,提出了相应的对策:(3)、
针对我国内部审计的现状,提出要加强内外部审计的合作,充分
发挥内部审计的职能(4)、提供了增加企业价值的内部审计方
法:(5)、提出了内部审计业绩评价问题。
关键词:内部审计公司治理审计委员会内部控制问题对策
AND
INTERNALAUDITlNGCoRPoRATEGoVERNANCE
ABSTRACT
Thethesishasa and researchoninternal
systematiccomprehensive auditing,
thesisthreemethods
whichhas affecton the
corporate
positive governance.In
areusedwhichare of researchandcaseresearch.
documents,normative
analysis
first introduces
Thethesisis offive the
chapters.Inchapter,thepaper
comprised
thesis asthe
research methodsofthis aswell
target,significance,structure,and
thesecond thesiselaboratesthe
contributions.Inchapter,the produce,
ofintemal thethird
development,status,functions,andproblems auditing.In
introducesthemethodsand contentsofinternal
chapter,thepaper major audhing:
internalcontrol
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