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二零一六年廊下镇党员服务中心部门财务收支预算总表.doc
2014年廊下镇党员服务中心部门财务收支预算总表
单位:元
本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 272343.00 一、一般公共服务支出 270039.00 1、公共预算资金 272343.00 二、住房保障支出 2304.00 2、政府性基金 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 272343.00 支出总计 272343.00
2014年廊下镇党员服务中心部门财政拨款支出预算表
单位:元
项目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 270039.00 200039.00 70000.00 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 270039.00 200039.00 70000.00 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 270039.00 200039.00 70000.00 221 住房保障支出 2304.00 2304.00 02 住房改革支出 2304.00 2304.00 01 住房公积金 2304.00 2304.00 合计 272343.00 202343.00 70000.00
2014年廊下镇党员服务中心部门财政拨款支出预算表
党员服务中心预算是包括党员服务中心及党群办的综合收支计划。2014年党员服务中心部门预算支出总额为27.23万元,其中:财政拨款支出预算27.23万元。财政拨款支出预算中,基本支出20.23万元;项目支出7万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目27万元,用于党员服务中心的人员经费17.16万元、公用经费2.84万元、党群办的两新组织配套及爱国主义教育培训等专项7万元。
2.“住房公积金”科目0.23万元,主要用于单位人员公积金专项。
2014年廊下镇党员服务中心部门“三公”经费预算情况表
单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 1.48 0.08 1.40 党员服务中心2014年“三公”经费财政拨款预算合计为1.48万元,包括党员服务中心使用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2014年公务用车购置及运行费预算0.08万元,主要用于安排市内出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2014年公务接待费预算1.4万元,是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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