品质控制过程管理程序.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
品质控制过程管理程序.doc

品质控制过程管理程序 文件编号: COP1-1 生效日期:2012.03.01 版 本 号: A 页 数: 1/2 家具有限公司 1.目的 建立品质控制系统,确保各环节严格按要求作业,及时发现和纠正生产过程出现 的质量问题,确保生产保质、保量、按时进行。 2. 范围 适用于本公司生产过程及来料质量控制。 3. 职责 3.1总经理:负责处理批量重大质量事故。 3.2品质主管:A.确保本程序持续,有效的实施。B.检查,监督质量管理状况,随 时对原材料、在制品、半成品、成品质量进行抽查。 3.3质检员:A.质检员按质检工作指示,认真检验原材料、在制品、半成品、成品质量。B.严格控制质量,杜绝原材料、在制品、半成品、成品带有质量问题流入下道工序或包装入库,不断提高产品质量。 4. 程序 4.1来料检验:对作业后才能验证其质量的物料,只检验其品名、数量、包装等,其它质量特性在生产中检验,零星采购材料应立即检验。 4.2必要时来料应保留经公司与供应商认可的检验样板,以便来料时对照样板验收。 4.3物料到厂后,采购通知品质部对物料及时进行检验,根据物料的价值,对产品质量的影响,供应商以往来料情况,综合考虑对物料实施免检、抽检、全检三种方式检验,并将检验结果记录于《来料检验报告》中。 4.4来料检验结果分以下三种:合格、不合格、让步接收或拣用。 4.5检验后,检验者对合格或让步接收物料加以标识,通知仓管员入库。 4.6未经检验的物料不允许用于生产。 4.7工序质量控制模式为生产作业员自检、质检员巡检、终检。 4.8自检和质检员巡检时,依据各工序作业指导书,图纸、样板或质检工作指示进 行,只有经工序质检员检验合格并在《生产流程单》中签名确认后,才可将工件流转到下一工序。 4.9质检员必须对工件进行首检,且加强作业中抽检、巡检、终检。 拟制 陈 胜 于 审核 批准 品质控制过程管理程序 文件编号: COP1-1 生效日期:2012.03.01 版 本 号: A 页 数: 2/2 家具有限公司 4、10作业过程:机加工作业部门必须进行首检、首件试装。 4、11作业中造成工件或产品出现质量问题,应及时的检验和核实,问题严重不能 返修的,经质检员判定后,应及时开出《返工单》责令返工。可以修复的,及时指定 相关工序返修,同时追溯相关责任人的责任。 4、12质检员按相关质检工作指示进行工序质量控制。 4、13产品终检:所有完成加工过程的产品、工件在安装、包装前,成品质检员要对其进行严格的检查验收。 4、14严格监督生产员工按质量标准及要求进行作业。 4、15检查内容: A、所有完工工件在安装前,要经成品质检确认合格的工件方可 安装。B、拆装入包的产品,安装人员应对每批产品试装1-2套,必要时可试装2套 以上,经成品质检确认,并将试装结果记录于《成品试装报告》中交品质主管审核后 方可进行包装。C、整装产品经成品质检员检验合格的方可包装。D、返工、手工维 修后的工件,必须经成品质检再次检验合格后,方可进行包装作业。 4、16成品外包装检查包括:批号、型号、名称、规格、操作者工号、质检员检号、 唛头及外包装箱是否完好。 4、17成品出货前检查:对储存期超过两个月的成品,出货前成品质检员要分产品 型号和类别各抽查两包以上,如发现有问题时,要求拆包全检。 4、18品质控制过程中出现的不合格品,按《不合格品控制程序》处理,若整批不 合格报总经理批示后,由品质部发出《纠正/预防措施报告》交相关生产工序进行分析 改善。 拟制 陈 胜 于 审核 批准

文档评论(0)

docindpp + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档