吉林电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案.pdfVIP

吉林电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
吉林电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案.pdf

内部控制规范实施工作方案 (经公司第六届董事会第五次会议审议通过) 为贯彻落实吉林监管局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规 范实施有关工作的通知》(吉证监发[2012]37 号)精神,提高公司风 险防控能力,依据财政部、审计署等五部委联合发布的《企业内部控 制基本规范》及配套指引,结合公司实际情况,组织开展内部控制规 范实施工作,特制定本方案,具体如下: 一、公司基本情况介绍 吉林电力股份有限公司位于吉林省长春市,是中国电力投资集团 公司为实际控制人的以电力生产为主业的上市公司。公司股票于2002 年9 月在深交所挂牌上市,股票简称“吉电股份”,股票代码“000875”。 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,公司 设立了股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结 构;董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名 委员会四个专门委员会和董事会秘书;按照科学、精简、高效、透明 的原则,公司本部设立了办公室、财务部、计划发展部、人力资源部、 监察部等17 个管理部门,所管单位包括10 家分公司、5 家全资子公 司、5 家控股子公司和9 家参股公司。 截止2011 年12 月31 日,公司在役机组容量为4583MW (火电 4085MW 、风电498MW ),包括受托管理装机容量1200MW。公司资 产总额171.2 亿元,员工总数4928 人。 1 二、工作原则 内部控制规范实施工作,旨在建立一套具有统一性、科学性、规 范性的内部控制标准体系,是完善法人治理结构、形成内部约束机制 的重要内容。是涉及到公司生产经营各个领域、各个环节的一项系统 工程,为此,公司决定内部控制规范实施工作,以依靠自身人员力量 建设为主,聘请同行业先进单位或中介机构阶段性评估为辅的原则进 行,以促进公司各级员工明确职责分工,正确行使职权,确保公司内 控体系的适用性和可操作性。 三、工作目标 按照以“风险为导向,流程为纽带,控制为手段,制度为保障” 的原则,在本年内初步建立起风险管理与内部控制体系,并完成内控 手册的编制,为深入开展以财务数据及管理流程为起点,深入业务流 程的全面内部控制工作奠定基础。通过内部控制建设及有效实施,进 一步加强制度建设和制度执行力,提高财务报告真实性,提高经营效 2 率和效果,促进公司实现发展战略。 四、组织领导 为切实做好公司内部控制规范实施工作,保证实施工作的有序开 展、组织得力,公司成立内部控制专项工作领导小组、实施办公室和 各专业组。公司内部控制规范实施工作第一责任人为公司董事长、总 体负责人为公司总经理,各分(子)公司内部控制规范实施第一责任 人为各公司总经理,公司本部各部门主任负责所辖业务范围内的内部 控制规范实施相关工作。 (一)内部控制专项工作领导小组 组 长:周世平(董事长) 常务副组长:陶新建(总经理) 成 员:安涛 曲晓佳 吴润华 李羽 刘玉斌 陈立杰 张蓬健 周宇翔 周大山 陶冶 宋新阳 职 责:负责实施过程的组织领导、推进和监督;实施方案、实 施范围、内控缺陷整改方案、职责权限、阶段工作计划审议;内控缺 陷整改报告、自我评价报告和阶段工作成果审查;其他组织领导工作。 (二)内部控制专项工作实施办公室 主 任:曲晓佳 成 员:公司各部门主任 职 责:内部控制专项工作实施办公室设在审计与内控部。在 公司内控领导小组的直接领导下,负责组织、协调、推进各专业组贯 彻落实内部控制规范实施工作;拟定公司内部控制规范工作实施方 3 案、实施范围、自我评价范围、阶段工作方案并报领导小组审议;布 置阶段工作任务,审核并验收阶段工作成果;汇总各专业组相关资料; 召开内部控制规范实施月度例会及临时会议;其他统筹协调工作。 (三)各专业组 公司每个职能部门为一个专业组,组长为各部门主任,组员由各 部门自行确定,确定后报实施办公室备案。 职 责:负责所辖业务范围内的内控建设和自我评价的具体实施 工作,包

文档评论(0)

wwvfz702 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档