- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
应收管理 (ACR)培训
1.设置共用参数 2.录入客户信息 3.设置应收子系统参数 4.设置应收单据性质 4.设置应收单据性质-单别示范 5.录入会计科目 1.应收结账流程图 2.应收结账方式 录入结账单作业说明 4.自动生成结账单 5.按行项目自动生成结账单 1.收款作业流程图 2.录入收款单 3.付款单会计科目设置 2.溢收流程 应 收 月 结 重计客户每月统计帐款 维护客户每月统计帐款 应收账款月结 应收月结 1.应收账款月结 1.执行此作业后产生应收系统月档 2.应收现行年月自动+1 应收月结 2.维护客户每月统计帐款 本信息由「应收账款月结」而生成,可查询客户每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算客户每月统计账款”来重算 应收月结 3.重计客户每月统计帐款 1.应收账款对账单 2.客户账款明细表 3.客户账龄分析表 4.业务员账款明细表 5.业务员账龄分析表 6.应收账款分类账 7.销货发票差异表 8.超期应收账款明细表 9.未收回应收明细表 10.应收账款月底重评价表 11.应收调汇明细表 12.客户回款分析表 报 表 管 理 报表管理 1.应收账款对账单 将某段期间对客户的应收账款明细并加上期初应收账款金额打印成表以作为和客户对账的依据 2.客户帐款明细表 将一段期间内的各客户的未收账款信息按照结账日期顺序统计序时方式印成表 3.客户账龄分析表 将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其账龄, 打印成表.并显示坏账提列金额,以便参照做出计提坏账准备 4.业务员账款明细表 将一段期间内的各客户的未收账款信息按照业务员别顺序统计打印成表 课程大纲 一、系统主画面 二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应收结账流程 五、收款作业流程 六、其他相关功能 七、应收月结 八、报表管理 系 统主画面 录入客户信息 录入会计科目 设置应收单据性质 录入结账单 自动生成结账单 销货单 销退单 录入收款单 应收账款对账单 应收账款分类账 客户账款明细表 客户账龄分析表 业务员账款明细表 业务员账龄分析表 销货发票差异表 超期应收账款明细表 系统主作业流程 应收管理子系统 销售管理子系统 票据资金子系统 会计总账子系统 自动分录子系统 出口管理子系统 与其他系统的关联 基本信息创建 作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月 1.结帐日期:自动生成结账单时的依据 2.付款条件:计算结账单的预计收款日,预计兑现日 基本信息创建 基本信息创建 此作业定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目 基本信息创建 基本信息创建 单据名称 单据性质 会计科目================================================ 月结结账单 61结账单据 应收账款 其它结账单 61结账单据 其它应收款 结账单(随) 61结账单据 应收账款 预收结账单 62预收结账单据 预收账款 收款单 63收款单 无 其它收款单 63收款单 无 预收款单 63收款单 无 基本信息创建 应 收 结 账 流 程 应收账款结账方式 录入结账单 自动生成结账单 按项目自动生成结账单 应收结账流程图 销货单 销退单 录入结账单 结账单 结账单确认 核准 应收账款成立 自动生成结账单 或 应收结账流程 1.直接结账:一张销货单对应一张结账单,适用随货付发票交易或出口业务 2.按数量结账功能:一张销货单对应多张结账单 3.自动结帐 3-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。如客户信息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款,适用月结开立发票者 3-2.依公司结账规定,每月月底为应收账款结算日期,适用月结或期间开立发票者 应收结账流程 统一结账日(结账日) 001-- 销货6/1 005-- 销货6/28 004-- 销货6/20 003-- 销货6/18 002-- 销货6/10 统一结账区间为6/1-6/30 结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005 2.应收结账方式 应收结账流程 依客户结账日(每月26日) 结账月份为6 月(5/27-6/26) 结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004 应收结账流程 2.应收结账方式 001-- 销货6/1 005-- 销货6/28 004-- 销货6/20 003-- 销货6/18 002-- 销货6/10 001 子公司1
文档评论(0)