《采购业务流程及管理制度》.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
《采购业务流程及管理制度》.pdf

采购业务流程及管理制度 编写:楚军 总则 第一条采购部门的划分 1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2 .日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3 .对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购: 1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先 通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 2 .长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商, 议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商 而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变 更。 4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此 引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。 6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。 第三条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期 限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。 采购作业处理 第四条询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或 其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注 明,经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到 “材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参 考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产 品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。 (四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况, 主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优 先办理。 第五条审核及批准 附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以 “财产支出”批准权限进行上 报。 第六条订购 (一)采购经办人员接到经批准的 “材料采购单”后,应以 “订购单”向厂商订 购,并以电话或传真确定交货(到货) 日期,同时要求供应商在“送货单”上注明 “请购单编号”及 “包装方式”,材料需按款号标明分包包装。 (二)若属分批交货者,采购经办人员应在 “材料采购单”上署名 “分批交货” 以供识别。 (三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在 “材料采购单”上署名 “暂借款采 购”,以供识别。 第七条整理付款 1.材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于 第二日将原始单送会计部门。 2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。 3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数 付款。 价格及质量的复核 第八条价格复核与市场行情资料提供 1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价 格审核的参考。 2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价 格的参考。 第九条质量复核 采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。 第十条异常处理 审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料, 通知有关部门处理。 附则 第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。 采购主、辅料管理制度补充 1,根据计划单采购主、辅、料。 2,现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后, 采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出 入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用 途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据 才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。 3,订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员 验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、 金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作

文档评论(0)

ghfa + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档