南大港财政局内部控制和监督的研究.docVIP

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  • 2016-09-29 发布于安徽
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南大港财政局内部控制和监督的研究.doc

毕业论文中文摘要 南大港财政局会计内部控制与监督的研究 关键词:会计内部控制 会计监督 保障 会计工作有效性 目 录 1引言 3 1.1选题的背景及意义 3 1.2研究内容与结构安排 4 2 文献综述 6 2.1 会计内部控制 6 2.1.1会计内部控制的定义 6 2.1.2 会计内部控制的必要性 6 2.1.3会计内部控制的基本方式: 7 2.1.4.企业内部会计控制制度的内容 7 2.2 会计监督 8 2.2.1 会计监督的含义 8 2.2.2 会计监督弱化的原因 8 2.2.3强化会计监督的对策 9 3 南大港财政局在会计内部控制与监督中存在的问题 9 3.1预算管理不到位、制度建设不完善 9 3.1.1.资金的管理不到位 9 3.1.2 财务制度不健全 10 3.2 内部会计工作懈怠、决策机能不明显 11 3.2.1内控意识相对薄弱且内控工作执行滞后 11 3.2.2 会计基础工作较为薄弱 11 3.2.3 财务部门参与决策机能不明显,内部控制不严密 11 3.3 会计内外监督机制不到位 11 3.3.1 财务核算不规范 12 3.3.2 资产家底不清晰 12 3.3.3 审批流程不合理 12 4 对南大港财政局内部监督与控制工作问题的建议 13 4.1强化预算管理、完善制度建设 13 4.2积极转变观念、推进财务公开、落实

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