- 3
- 0
- 约4.31千字
- 约 40页
- 2015-11-19 发布于湖北
- 举报
保险行业内部审计培训教材(会计师事务所)-精品.ppt
目录 内部审计新趋势 内部审计新职能 内部审计新角色 从传统内审到现代内审的转变 內部审计程序概论 第一阶段 – 评估规划 第一阶段:评估规划 – 企业层面风险评估 第一阶段:评估规划 – 制定年度审计计划 第一阶段:评估规划 – 制定详细审计计划 第一阶段:评估规划 – 汇总产生风险图 第二阶段 – 审计过程 第二阶段:确定风险因素和具体风险评估 第二阶段:了解现有控制,制定审计方案 第三阶段 – 审计报告 第三阶段:审计后的风险评估 第三阶段:提出改进建议 第三阶段:提出审计报告 第四阶段 – 跟踪改善 第四阶段 – 进行跟踪改善 第四阶段 – 风险图的变化 内部审计职能有效性和质量控制 内部审计职能、角色和责任被清晰的定位 独立于管理层 适当的内部审计组织结构和目标 具有胜任能力的内部审计人员 合适的审计方法 充分的审阅范围和覆盖率以确保监督的有效性 内部审计职能有效性和质量控制一 每家上市公司都必须建立内部审计部门 制订内部审计章程,由审计委员会批准,并与高级管理层及业务部门进行沟通;内审章程应包括以下内容:工作目标和范围、义务、独立性、职责、审计实务标准等 内审人员有权审查公司运营的各个方面,对各种文档记录,员工及管理层的接触不受任何限制 通过内部审计章程和宣讲等形式将内部审计的角色和责任与管理层和业务部门进行沟通,并获得清晰的理解 内部审计职能有效性和质量控制二 必要时
您可能关注的文档
- 会计从业基础第二章习题及答案-精品.doc
- 会计从业资格练习题——单选-精品.doc
- 会计从业资格考试--会计基础计算题-精品.ppt
- 会计信息系统(下)-精品.ppt
- 会计信息系统——业务流程和信息流程关系研究-精品.ppt
- 会计信息系统实验教程课件-精品.ppt
- 会计信息系统张-精品.ppt
- 会计公式大全-精品.doc
- 会计准则-职工薪酬-精品.pptx
- 会计准则21号——租赁-精品.ppt
- 2026及未来5年中国无机玻璃钢通风管市场现状分析及前景预测报告.docx
- 2026及未来5年中国植鞣革市场现状分析及前景预测报告.docx
- 2026及未来5年中国宝塔帽市场现状分析及前景预测报告.docx
- 2026及未来5年中国数位电力率测试仪器市场现状分析及前景预测报告.docx
- 2026及未来5年中国板材极限切割软件市场现状分析及前景预测报告.docx
- 2026及未来5-10年产品标牌项目投资价值分析报告.docx
- 2026及未来5-10年圆形旋钮开关项目投资价值市场数据分析报告.docx
- 2026及未来5年中国地网接地电阻测试仪市场现状分析及前景预测报告.docx
- 2026及未来5-10年微型抛光机项目投资价值市场数据分析报告.docx
- 2026及未来5年中国干罗非鱼皮市场现状分析及前景预测报告.docx
最近下载
- RESURF详细讲课课件.pptx VIP
- 2020届中考物理力学总复习课件(精品).ppt VIP
- CANoe使用 完整版本.ppt VIP
- 国家中医药管理局直属事业单位招聘笔试真题2024.docx VIP
- 第六册 装置布置及配管附图附表-第2章 第8节 1100配管研究图.pdf VIP
- 2024年河北省廊坊市广阳区小升初数学试卷.doc VIP
- 大语文培训行业市场调研与前景趋势预测报告.pptx VIP
- 2026年时事政治测试题库100道及参考答案(综合题).docx VIP
- 风电场工程海上升压变电站施工规范.pdf VIP
- CQI-17锡焊系统评估第二版(2021年发布-含记录).doc
原创力文档

文档评论(0)