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- 2016-01-16 发布于浙江
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2005年预算管理制度
(乘用车)
目 录
一、预算管理基本内容 3
二、预算编制的方式 5
三、职责分工 6
四、费用及支出预算编制的依据 8
五、预算目标的确定 19
六、预算草案的编制、上报 19
七、预算的审批、下达 20
八、预算执行与控制 20
九、预算的调整 21
十、预算分析与考核 22
2005年预算管理系统实现集团整体预算体系建立、预算样表和预算项目的下发、各单位预算编制、预算执行与控制、预算调整、预算执行上报、预算分析全过程管理。以此形成对管理层、上级管理者对下级管理者进行业绩评价和提供激励政策的依据和约束行为的重要手段。
2005年预算管理系统的主要特点表现为:(1)预算管理以销售预算为龙头,为提高经济效益创造了条件;(2)预算管理以成本费用控制为重点,为提高经济效益奠定基础;(3)预算管理以资金平衡为准绳,为提高经济效益提供保证。
一、预算管理基本内容
预算是为确保集团战略目标实现的组织手段。2005年的预算包括业务预算、资本性支出预算、财务预算、费用预算、汇总预算等。支持从销售计划→采购计划→投资计划→费用计划→损益计划的全面的预算编制过程。
1、利润预算(损益预算)
利润预算包括销售收入、销售成本、税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用预算等。要求根据资产经营管理考核目标,在确保完成集团分解下达的经营目
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