医院20062008三年发展规划发展规划.docVIP

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医院20062008三年发展规划发展规划.doc

医年发展规划发展规划范文大全 医院2006-2008三年发展规划 根据集团公司召开的“关于进一步深化辅业部门经营改革”会议的指示精神,结合刘副总经理11月9日来医院指导工作的讲话,通过深入分析医院实际情况,本着持续、快速发展的原则,制订医院三年(2006年-2008年)发展规划。 一、 总体发展目标: 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大精神,坚持以科学的发展观统领规模、效益和质量,抓住国家促进医疗卫生事业发展的有关政策,加快速度,提升医院管理水平,增强竞争能力。坚持以社会需求为导向、以学科建设为龙头,以人才培养为中心,以医、教、研、管理工作为主体,深化改革、发展特色、强化管理,全面提高医、教、研综合水平。 经过全院职工三年的努力,培养出一支业务精、技术硬的职工队伍,形成几个具有相当实力和影响力的专科,培育起有医院特色的医院文化,把我院建设成为地区一流的三级综合医院。  二、实现医院三年工作规划和奋斗目标的基本思路是:   以学科建设为先导,以队伍建设为重点,以提高竞争能力为根本,以完善制度建设为保障。 突出质量、保证安全、加强服务、细化管理。打造品牌,稳定员工队伍,突出骨干人员作用,加快学科建设步伐,提升自主创收能力,逐步缩小员工薪酬与市其他医院平均水平的差距,力争2008年创收突破7000万。 三、2006-2008年经济指标明细: 根据年创收增长率10%,业务支出增长率20%测算医院未来三年各项经济指标: 2006年~2008年预计收入、支出 万元 年 份 2006年 2007年 2008年 收入预计 6000 6600 7260 上级拨入预计 810 810 810 支出预计 其中:固定费用项目 收支结余 6800 3080 10 7860 3650 -450 9372 4300 -1302 2006年~2008年预计收入、支出二级明细 万元 年 份 2006年 2007年 2008年 业务收入 其中:医疗收入 药品收入 6000 3400 2600 6600 3700 2900 7260 4100 3160 业务支出 其中:医疗支出 药品支出 6800 3800 3000 7860 4412 3447 9372 5261 4110 2006年~2008年预计支出三级明细 万元 年 份 2006年 2007年 2008年 医疗支出 其中:公用支出 人员支出 3800 1846 1954 4412 2392 2020 5261 3085 2176 药品支出 其中:公用支出 人员支出 3000 2896 104 3230 3121 109 3972 3852 120 四、今后三年整体工作规划  当前和今后一个时期,医院要切实抓好以下几方面工作: (一)宏观管理规划 抓住机遇,深化改革,提高医院的综合实力。把握医疗卫生结构布局调整的战略机遇期,创新机制,树立全面、协调、可持续的发展观。加强医院内部机构改革、人事分配制度改革和后勤服务社会化改革步伐,抓好管理队伍,建立和完善各项管理制度,实现管理观念创新,管理制度、管理手段现代化。到2008年自主创收力争达到7000万,员工的平均收入与市兄弟医院同步增长。 (二)学科建设规划 加快学科建设,提升整体水平。大力加强学科建设,突出专业特色,把握重点学科、提升优势学科、创造特色学科。以重点学科建设为重点,带动其它学科的发展和医院学科群的形成。 目前,从宏观角度来看,我们医院内科发展相对比较均衡,心血管内科、神经内科、内分泌内科等专业基础扎实,梯队合理,在我市具有较强竞争实力;外科发展相对薄弱,但普外、骨外、泌尿外、肿瘤外科已经显示出跨越发展的趋势;医技科室的发展已经显示良好的态势,检验科、影像中心、药剂科已经成为在省内较有影响的科室。 因此,医院未来三年专科建设,应该把握“以提高社会效益促进品牌建设,以提升经济效益强化竞争能力”这一原则。在稳步提升内科各专业科室业务能力的同时,加大对外科的投入,力争实现外科的跨越发展,同时兼顾医技科室,抓住机遇,申报领先学科。 发挥学科群体优势,搞好技术创新,培育潜能科室。以现有重点科室为龙头,带动各学科建设,鼓励有发展

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