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汽车S店销售任务计划创新.ppt
网络和大客户的开发 网络计划 1、在定西区域内铺设网点。并对网点的销售进行培训,设定网点绩效促进销售; 2、政府采购、集团客户的开发,结合区域特点,最大可能扩大长安福特品牌影响力和知名度,提升销量; 网络政策 1、合作商条件:在当地合法经营5年以上,经营状况、口碑良好。有健全的销售体系和制度并且有一定的影响力。 2、政府采购、集团客户的开发条件:企事业单位、各大院校等;有需求并有一定数量的购车意愿且品牌忠诚度高; 具体政策 1、部分县区只选择一家代销商合作,各代销商需向我公司交10万元的保证金,我公司给其提供展车,并签订合同; 2、月平均销量能到10台以上的代销商,派专职销售人员驻点,配合其工作; 3、针对政府采购、集团客户组织团购活动,长期合作签订合同给与一定的优惠政策和特享; 全力以赴,创造属于福特的2014年 李总,麻烦您把14年广告计划在此页面填写一下,具体金额和我们总部费用我不是很清楚 * FNA FoE FAPA FSAO 定西美华福特2014年年度销售计划 2013/12 定西恒信美华汽车销售服务有限公司 目 录 七、网络和大客户开发 六、客户满意度提升 五、运营管理 四、市场投放预算和计划 三、人员招聘和组织构架 二、资金预算 一、全年盈利目标、销售目标、市占率目标 全年盈利目标、销售目标、市占率目标 利润 2014年全年计划- 销售目标 1、提供满意的服务,加快销售步伐,占有市场份额。 2、积极开展汽车延伸业务,为消费者提供增值便利服务:金融、保险、装饰、置换等,并增强培训等。 3、“复杂留给自己,简单给与客户”协调与客户、用户之间的关系。 (1)潜在客户:对各级用户进行全面分析,定期跟踪回访、邀约到店并促进成交; (2)保有客户:与客户加强信息交流,增近感情从而达成转介绍。 4、人员的储备与充实。因为有人才会有生产力,所以在14-3月份完成4个销售团队的组织架构。按照销售的趋势来计划性的扩展,以保证团队旺盛的战斗力。 根据市场发展的趋势以及市占率的分析,对未来的一年销量做了一份预估: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 45台 30台 35台 35台 40台 40台 45台 45台 55台 50台 50台 50台 520台 计划总目标: 2014年全年计划- 盈利目标 2014年总利润:588万 2014年全年计划- 市占率 品 牌 2013年市场占有率 上海大众 7.88% 一汽大众 3.32% 一汽丰田 2.89% 通用别克 2.59% 通用雪弗兰 2.54% 长安福特 0.9% 由于长安福特在定西区域起步较晚,我公司计划将通过积极的市场开拓和一系列的市场运作活动,使市场占有率在短时间达到一定的提升。预期2014年年底市占率达到品均值以上,即2.7% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 2.1 2.3 2.5 2.7 2014年全年计划- 销售目标 1、提供满意的服务,加快销售步伐,占有市场份额。 2、积极开展汽车延伸业务,为消费者提供增值便利服务:金融、保险、装饰、置换等,并增强培训等。 3、“复杂留给自己,简单给与客户”协调与客户、用户之间的关系。 (1)潜在客户:对各级用户进行全面分析,定期跟踪回访、邀约到店并促进成交; (2)保有客户:与客户加强信息交流,增近感情从而达成转介绍。 4、人员的储备与充实。因为有人才会有生产力,所以在14-3月份完成4个销售团队的组织架构。按照销售的趋势来计划性的扩展,以保证团队旺盛的战斗力。 根据市场发展的趋势以及市占率的分析,对未来的一年销量做了一份预估: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 45台 30台 35台 35台 40台 40台 45台 45台 55台 50台 50台 50台 520台 计划总目标: 2014年全年计划- 资金预算 通过提升资金周转、库存周转、KPI指标达到提升金融额度的目的 2014年全年计划- 资金预算 一、二季度 三季度 四季度 2014年全年计划- 人员招聘及组织框架 销售部组织构架图 销售部合计人员:22人 对于欠缺岗位,于春节后进行集中招聘,集中培训,保证人员稳定性的同时,提高所在人员素质 整合营销和广告计划 —市场投放预算和计划 老客户转介绍 对老客户组织销售顾问、客服代表、上门拜访,并制定相应老客户转介绍政策,利用老客户介绍新客户。 广宣 网络、电台、户外等多种媒体进行活动信息发布,招募客户。 外拓 多种渠道的外拓工作:社区、商圈、行业聚集地巡展、主流媒体举办的车展 竞品客户抢
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