内审资料汇编..doc
内审资料汇编
1、内部审核实施计划
2、内部审核报告
3、内审检查表
编制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
内部审核实施计划
第1页 共2页
一、审核目的:
根据3C认证的要求,检查工厂认证产品保持一致性的情况。 二、审核范围:
公司生产的已获3C认证的产品所涉及的职能部门和生产现场,以及认证要求所涉及的检查内容。 三、审核依据:
1、《电气电子产品强制性认证实施规则,小功率电动机》;
2、认证产品国家标准;
3、本厂现行有效的受控质量体系文件。 四、审核组成员:
第一组:
第二组: 五、审核时间: 六、审核报告发布日期及范围:
报告发布日期:
报告发布范围:全厂各受审部门。
内部审核实施计划
第2页 共2页
七、审核日程安排: 日期及时间 检查部门 内审员 对应条款 年 月 日
8:10-9:00 召开首次会议 9:00-9:30 总经理及公司管理层 1.1;1.2;8;9 9:30-10:00 行政部 2.1;2.2;2.3;9 10:00-10:30 技术部 2.1;2.2;2.3;9 10:30-11:00 供应部 3.1;3.2;9 11:00-12
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