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- 2016-02-24 发布于河南
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内部审核检查表(R05—02)
使用说明:
该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表,由于各公司的部门设置和职能分工有所不同,因此,应与公司环境职能要素分配表结合使用。
检查表中的审核要点只是提示性的,审核时应按照体系文件的规定展开检查,并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。
内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施,反映在总部检查表中。
受审核方 公司环境体系相关部门、固定区域 审核编号 02—2002 审核内容 4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3。 检查表号 01 审核依据 局环境管理体系文件、ISO14001:1996标准、相关环境法规。 标准条款 审 核 要 点 审核方式 4.2 环境方针的宣传贯彻
相关人员对局环境方针的理解 询问、查阅记录 4.3.1 本公司环境因素的识别与评价
重大环境因素的确定 查阅环境因素调查评价表
查阅重大环境因素清单 4.3.2 获取地方环境法规的途径
本公司相关环境法律法规清单 询问
查阅清单 4.3.3 是否建立了本公司环境目标和指标
目标和指标是否形成文件并便于考核
目标和指标是否符合环境方针,并包括污染预防的承诺 询问、查阅相关记录
4.3.4
公司环境管理方案的制定情况,包括固定区域和施工现场
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