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- 2016-04-27 发布于湖北
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订人 批准人 新颁布 受控文件分发记录 序号 分发部门 受控号 分发
份数 接收签名 序号 分发部门 受控号 分发
份数 接收签名 1 总经理 001 1 6 采购部 006 1 2 文控中心 002 1 7 工程部 007 1 3 财务部 003 1 8 计划部 008 1 4 行政部 004 1 9 生产部 009 1 5 业务部 005 1 10 品保部 010 1 编制:
日期: 审核:
日期: 批准:
日期: 1.0目的:
本文件规范制定了本公司的最大制程能力水平,可作为订单评审的依据;对超出本规范的定单,需会同相关部门进行超制程合同评审。
2.0适用范围:
该文件适用于RD工程设计、工序生产控制,品保部门管控,业务部订单评审等相关部门查阅和参考。
3.0职责:
3.1工艺部: 负责制定和修订本制程工艺能力,并不断的改进和提升制程工艺能力。
3.2工程部: 依据本制程工艺能力,对新品进行设计前的评估及生产资料、工艺流程和模具/治具的设计;同时提出设计改善方案,协助工艺部提升制程工艺能力。
3.3 业务部及其它部门:依据本制程工艺能力
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