公司内部管理体系审核报告详细分解.docVIP

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  • 2016-06-06 发布于湖北
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公司内部管理体系审核报告详细分解.doc

二○一四年度管理体系内部审核报告 编制:冯莉君 审核:王 瑛 批准:刘志富 二○一四年十二月三十日 二○一四年度管理体系内部管理体系审核报告 审核目的: 对公司的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系以及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》进行集中式的内部审核,以验证公司“三个体系”持续的符合性、适宜性和有效性,及时发现存在的问题,采取纠正措施,确保管理体系有效运行。 二、审核依据: GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2011标准、GB/T50430-2007《规范》;有关法律法规、标准规范;公司管理体系文件。 三、审核范围: 公司领导层、机关管理体系内各职能部门、西康项目部、玉铁项目部、黄韩侯指挥部、准神项目部,(说明:2014年审核计划中的沈阳北环项目部因工程特殊性,经请示领导,不组织集中式审核)“三个标准”覆盖的有关部门、场所及工程实物。 四、审核过程综述: 根据公司2014年贯标工作的总体安排,策划并实施了2014年内部管理体系审核工作。本年度审核,我们采取公司内部审核和集团公司交叉审核方式进行,共对公司领导层、机关各职能部门、西康项目部、玉铁项目部、黄韩侯指挥部、准神项目部“三个标

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