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05检验管理制度JF-QC-05
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检验管理制度
版 本 号: V1.0
编 号: JF-QC-05
编 制: 质量管理部 年 月 日
审 核: 年 月 日
批 准: 年 月 日
执行日期:
金帆新天地(北京)科技有限公司
修改历史
时 间 版本 描 述 编 制 审 核 批 准 V1.0 新版发行 质量管理部 目的
从采购到销售的全过程进行质量控制,确保商品质量达到规定要求。
适用范围
适用于检验全过程的控制活动。
职责
质量部负责验收工作的实施
库房管理员负责产品的接收和入库
质量部负责人审核进货验收单
工作流程
采购的商品到货后, 由采购员核对数量和名称、规格、型号后开出“入库单”交质量部检验员进行验收。
质量部接到“入库单”后,按照商品的“进货验收规程”(见附件)中规定的验收项目进行验收,并填写“进货验收单”。记录应完整、规范、真实。
在检验过程中,若发现不合格品,应严格按照“不合格品控制规范”执行。
经检验人员验收合格的商品,由检验人员在“入库单”上签字,方可办理人库手续。
相关文件
不合格品控制规范
记录
入库单 表号:QC04
进货验收单 表号:QC05
进货验收规程
一.抽检比例
根据商品批量大小,检验员按10%的比例进行抽样,当数量少于五件时,应全部检验。
二.检验项目
2.1:产品外观:
按照抽检比例规定数量对每批产品进行外观检查,目测,表面应平整、光洁,应无磕碰等严重性损伤。
2.2:帐物核对:
检验人员应认真核对入库单上的产品名称、规格、型号、数量、供应商名称、与实物一致。将产品编号(批号)记录在“进货验收单”中。
2.3:外包装检查:
商品的外包装应一致,完整并无破损。封箱带应牢固。包装上的标识应清晰,正确和完整。
2.4:产品有效期检查:
检查产品生产日期是否在其规定的有效期内。
2.4:产品合格证明:
检查每批产品的合格证明。
金帆新天地(北京)科技有限公司 检验管理制度
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