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- 2016-06-20 发布于湖北
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第十七章货币资金审计 本章主要内容 第一节 货币资金审计概述 第二节 库存现金审计 第三节 银行存款审计 第四节 其他货币资金审计 第一节 货币资金审计概述 一、货币资金审计的意义和目标 (一)审计意义: 1、利于保证货币资金安全、完整,防止贪污、舞弊行为的发生; 2、利于保证相关信息的真实、可靠,防止弄虚作假行为的发生。 因而,货币资金审计是财务审计的突破口。 (二)审计目标: 1、余额真实性;2、收支入账完整性;3、收支合理、合法性;4、计价、分类正确性;5、报表披露充分性。 第一节 货币资金审计概述 二、货币资金内部控制的基本内容 第一节 货币资金审计概述 第一节 货币资金审计概述 货币资金内部控制案例分析一 某小型有限责任企业,由全体五位投资人组成董事会,董事会任命投资人A为董事长,投资人B为总经理,外聘C、D两位副总经理,C分管业务和后勤,D分管财务和办公室。企业分设采购部、保管部、销售部、后勤部、财务部和办公室。财务部设部长一名,有甲和乙两名会计员和一名出纳员。 一)如果出纳员负责支票的购置、保管、登记与签发,甲会计员负责总分类账登记,乙会计员负责明细帐登记,那么下列工作有什么人负责比较合适:1、财务预算草拟;2、财务预算审批;3、资金收支和保管;4、企业负责人印章保管与使用;5、企业财务印章保管与使用;6、收据购置、保管、登记与使用或发放;7、收支原始凭证
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