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- 2016-06-23 发布于湖北
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用友供应链管理实务采购管理部分 供应链系统模块业务关系图 一、采购总体流程 1、先采购期初记账 3、录入并审核采购订单也可直接拷贝请购单,在订单表体界面右击拷贝采购订单 5、录入并审核采购入库单注:《库存管理》未启用前,可在《采购管理》录入入库单据;《库存管理》启用后,必须在《库存管理》录入入库单据,在《采购管理》可查询入库单据。点击“生单”拷贝单据 4、录入并审核采购到货单(一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 )也可直接拷贝请购单,在订单表体界面右击拷贝采购订单 在库存报表中即能查询到入库以及库存情况 6、存货核算中对入库单进行记账核算模块启用时要先期初记账 恢复记账 7、入库单生成凭证 8、发票到了填制采购发票发票界面右击拷贝采购入库单或订单,一般拷贝入库单。 9、发票与入库单结算三种结算方法:一、在填制发票界面直接点击“结算”;二、自动结算;三、手工结算 在结算单列表中即能查询出该结算单 10、应付系统中对该张发票进行审核 11、应付系统中对该张发票进行制单,总账查询凭证即能查询该张凭证 二、销售总体流程 1、填制并审核销售订单 2、填制发货单 3、销售生成出库单如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单,否则不可手工填制 查询报表中可以看到流水账 4、存货核算中进行正常单据记账 5、对销售出库单进行制单 6、填制并复核销售发票
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