13销售管理制度JF-QC-13..doc

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13销售管理制度JF-QC-13..doc

销售管理制度 版 本 号: V1.0 编 号: JF-QC-13 编 制: 质量管理部 年 月 日 审 核: 年 月 日 批 准: 年 月 日 执行日期: 金帆新天地(北京)科技有限公司 修改历史 时 间 版本 描 述 编 制 审 核 批 准 V1.0 新版发行 质量管理部 2008.01.30 V1.1 5 记录中“采购单”的表号由QC01改为QC32 质量管理部 目的 为准确理解客户要求,对每份合同和定单、标书进行评审,确保合同有效履行和满足客户要求 适用范围 适用于所有商品的销售合同和标书的评审 职责 市场部部负责组织合同和标书的评审 各相关部门参与合同评审,并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责 工作流程 销售人员要熟悉产品性能及储存,运输要求 市场部在提交标书和接受合同前,应对标书和合同进行评审 市场部接到客户的定单/合同后,将信息传递到市场部,市场部负责填写“采购单”总经理签字后进行采购 总经理在“发货清单”上签字,市场部根据“发货清单”内容办理产品出库手续,将销售信息记录在“销售记录”中 销售人员负责医疗器械的销售回款 销售人员负责定期与用户联系,反馈用户对产品质量及服务质量的信息 严禁销售证件不全的经营单位,严禁销售不合格、过期、淘汰或已失效的产品 将产生的记录交质量管理部归档、保存 记录 采购单 表号:QC32 发货清单 表号:QC10 销售记录 表号:QC12 金帆新天地(北京)科技有限公司 销售管理制度 3

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