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- 2017-05-15 发布于湖北
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财务报销流程与注意事项PPT
部门员工 发生费用 本部门领导审核 分管副总审核 财务审核票据是否有误 总经理审核签字 到财务部 报销领款 1 2 3 4 5 4 审核无误 审核未通过返回报销人 (五)、费用审批签字流程 工资结算管理 专项支出管理 借款管理规定 财务报销管理 为了协调公司对内、对外业务的工作安排,方便 员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下: 每月25日为财务结账日 业务发生5日内进行报销 2个月内进行报销(外地员工通讯费) 当年发票,应在当年办理报销,跨年度的发票,不予报销 (六)、报销时间的安排 工资结算管理 专项支出管理 借款管理规定 财务报销管理 借款规定 ( 1 )员工申请备用金时,需对预计每笔开支进行合理估算,根据实际情况需要借款;原则上借款金额不超过2万元,特殊情况下不超过5万元。 ( 2 )借款所用业务完成后五个工作日内办理核销。 ( 3 )借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个 人借款从工资中扣回。 借款流程 财务付款 借款人按规定填写 《借款单》,注明借 款事由、借款金额 (大小写须完全一致,不得涂改) 审批流程 借款人借款 审批流程:财务部复核→总经理审批。 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 谢谢观赏 THANKS 财务报销流程与注意事项 铭思拓财务部 2015年06月 目标 为普及财务知识,保证财务工作的严谨
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