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QHSE体系内部审核检查表(参考)
受审核部门 审核
员 陪同
人员审核
时间序
号审核依据及判断理由审核记录
(包括但不限于以下内容)审核初步
结论陪同
认证符
合一般不符
合严重不符合观
察
项1受审核单位
参加人员主
要工作分工迎检负责人 职务
参加人员 1、 职务
2、 职务
3、 职务
4、 职务
5、 职务 24.11、受审核单位科室、工程项目设置情况,分公司组织机构、项目组织机构(任命文件,岗位职责)是否健全? 是□ 否 □
(缺 文件)
(缺 岗) 其他
34.2.31、本科室/单位质量管理体系文件包含几个层次?
2、各类文件是否建立台账?
是□ 否 □
3、文件的编制起草是否按流程进行?
是□ 否 □
4、文件发布前是否由有批准权限的人员批准?
是□ 否 □
5、文件是否传达到需要被传达的人员?
是□ 否 □
6、文件保存是否清晰?
是□ 否 □
7、文件的更新,是否进行了再次批准、传达?
是□ 否 □
QHSE体系内部审核检查表(参考)
受审核部门 审核
员 陪同
人员审核
时间序
号审核依据及判断理由审核记录
(包括但不限于以下内容)审核初步
结论陪同
认证符
合一般不符
合严重不符合观
察
项1受审核单位
参加人员主
要工作分工迎检负责人 职务
参加人员 1、 职务
2、 职务
3、 职务
4、 职务
5、 职务 24.2.38、作废文件是否进行了标识? 是□ 否 □
9、外来文件传达是否及时? 是□ 否 □
35.1
5.31、本单位的质量、职业健康安全、环境方针是什么?内涵是什么?
2、本单位在管理评审总结过程中是否针对质量方针的调整进行评审? 是□ 否 □
45.4.1
7.1本公司质量、职业健康安全、环境目标是什么?
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