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商业银行内部控制;商业银行内部控制的基本含义;商业银行内部控制的目标;商业银行内部控制原则(一);商业银行内部控制原则(二);商业银行内部控制分类;决策系统;业务系统;会计系统;保障系统;商业银行内部控制检查的主要内容;公司法人治理机制情况的检查(一);公司法人治理机制情况的检查(二);公司法人治理机制情况的检查(三);公司法人治理机制情况的检查(四);授信业务内部控制的重点:
实行统一授信管理,健全客户信用风险识别监测体系,完善授信决策与审批机制,防止对单一客户和集团客户风险的高度集中,防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款,防止信贷资金违规投向高风险领域和用于违法活动。
;授信业务内部控制情况的检查(二);授信业务内部控制情况的检查(三);资金业务内部控制情况的检查(一);资金业务内部控制情况的检查??二);存款及柜台业务内部控制情况的检查(一);存款及柜台业务内部控制情况的检查(二);中间业务内部控制情况的检查(一);中间业务内部控制情况的检查(二);中间业务内部控制情况的检查(三);会计业务内部控制情况的检查(一);会计业务内部控制情况的检查(二);计算机系统内部控制情况的检查(一);计算机系统内部控制情况的检查(二);内部审计工作情况的检查(一);内部审计工作情况的检查(二);银行机构内部控制制度框架的13条原则(1)(巴塞尔银行监管委员会);银行机构内部控制制度框架的13条原则(2)(巴塞尔银行监管委员会);银行机构内部控制制度框架的13条原则(3)(巴塞尔银行监管委员会);银行机构内部控制制度框架的13条原则(4)(巴塞尔银行监管委员会);银行机构内部控制制度框架的13条原则(5)(巴塞尔银行监管委员会);银行机构内部控制制度框架的13条原则(6)(巴塞尔银行监管委员会);谢谢各位!
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