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(word)仓库管理作业程序文件
常州灵通商业展示事业部
质量管理体系文件
仓库管理作业规范
编号:POP-WL-0001
版本:A
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编制: 审核: 批准: 发放日期:
版本记录
序号 版本 状态 编制人 发放日期 1 A 首次发放 姚娟 2012-3-11
目的
为加强公司库房所有采购物品和生产产品的入库、储存、出库的控制的管理力度,建立科学化、正规化的库房管理方式,控制公司成本,提高工作效率,特制定本制度。
适应范围
适用于本公司仓库的管理作业
职责权限
品管部:负责对进库产品进行检验控制。根据检验作业指导书负责对原材料、生产产品进行品质判定。
采购部:负责对所采购的物料开具入库单据。
物流部:负责对检验合格的产品进行数量清点,做好标识,办理进出库手续。
技术部:负责根据产品设计和质量要求,制定物料清单
操作程序
4.1 进料收货程序:
4.1.1供应商物料到达公司后,仓库将物料放置待检区,供应商到采购部开出入库单,并通知IQC进行物料检验。
4.1.2 IQC对物料检验合格后贴合格标签,并在入库单上签字。
4.1.3 仓库管理人员接到由检验员签字判定合格的入库单后方可办理入库。
4.1.4 如IQC判定不合格,仓库将此信息通知采购,采购通知供应商办理退货手续。
4.1.5仓库有权拒收未经检验合格的产品,车间不得直接领用未经检验合格的产品进行生产,否则将直接追究领用人责任。
4.2 物料领用程序:
4.2.1所有到仓库领用的物料,必须出具由指定负责人签字的有效的领用单,否则仓库有权拒绝发货。
4.2.2凡实行以旧换新的物资,必须交回旧物资方可发放。
4.3车间生产产品入库程序:
4.3.1车间物料员根据《订单评审表》填写产品入库单,并需在入库单上注明订单编号,如填写不清,仓库有权拒收。
4.3.2仓库接到由检验员签字判定合格的入库单后方可为其办理入库手续。并对产品名称、数量等进行核对,做好标识合理摆放。
4.4产品发货程序:
4.4.1 仓库发货需凭由指定人员批准生效的发货通知单进行发货,认真核对发货产品名称、数量及发货日期,准确填写《送货单》,确保交库单与送货单的一致性,将客户联及发货单交客户单位。(送货单须经手人签字)
五.相关表单
1.《材料点收交验入库单》
2.《订单评审表》
3.《物料领用单》
4.《送货单》.
常州灵通商业展示事业部
文件编号:POP-WL-0001
仓库管理作业规范
版 本:A
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