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013产品符合一致性程序

公司专有文件,请勿私自复印,勿带出厂!盖有受控文件标示章方为有效文件 发行日期:2011年月日: A 修改次号: 0 第1页,共4页 1.0 目的 为了有效地掌握本公司所生产的塑胶玩具产品符合客户标准要求及型式试验合格的一致性,特制定本程序文件。 2.0 适用范围 符合本公司所有产品的管控。 3.0 主要职责 3.1.各部门依其运作规定,全面负责执行(办房、工程部、品管部、PMC、生产部)。 4.0 标准依据 检验依据《AQL-105E2级》及《GB。6675-2003》对原材料/辅料/配件、包装材料、半成品、成品依次检验。 5.0作业内容 5.1 办房与客户进行沟通,确定我司打样前所有样品资料(材料的属性)的符合性与一致性。 确定好后,交品管部进行测试样品,形成样品检测报告。交工程部进行打样。 5.2工程部负责依办房确认后的样品与对应的资料进行打样。确保结构是否符合品质测试的型式试验合格样品的一致性要求。如符合,则由PMC制订生产计划按《订单评审控制程序》。 5.3采购部负责对所采购的原材料/辅料、配件、包材、各种标牌等是否符合客户样品与资料的一致性,而确定合格的供应商。采购部在接到生产计划单后,依《采购管控程序》及产品符合性资料、确定的合格性供应商进行全面采购原材料/辅料、配件、包材、各种标牌。采购回厂后由品检进行全面检测,测查是否符合样品的型式试验报告内容。确保产品的一致性。 5.4生产部在接到生产通知后,依其《产品的实现过程控制程序》进行组织生产,在生产过程中,必须依其工程部策划好的为了确保产品的一致性所制定出对应的《作业指导书》进行全面生产。从而保证产品的符合性与一致性。 5.5品质部依《质量检验控制程序》和《不合格控制程序》对所有的来料半成品、成品进行相关检验与测试,测试内容与该产品对样品的型式试验进行比对。从而确定产品符合性与一致性。如在检测后发现不符合产品一致性,则依《客户财产和产品标识与追溯控制程序》和《纠正预防措施控制程序》进行运营,从而确保产品的符合性与一致性。 6.0相关文件: 《订单评审控制程序》、《采购控制程序》、《质量检验控制程序》、《产品实现过程控制程序》 〈不合格品控制程序〉、〈客户财务和产品标识与追溯程序〉、〈纠正及预防措施控制程序〉 质量目标达成情况统计表 序号 目标项 各月实现目标值 年平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司总目标为:客户年投诉总次数 2次、成品批次检验合格率90% 总结分析: 编号:QR-029 A/0 统计人: 批核: 东莞凤岗油甘埔南锋塑胶制品厂 质量管理体系程序文件 产品符合一致性控制程序 编制人: 复核人: 批 核: 文件编号 NF-QP-013 版本次号: A修改次号: 0 发行生效日期 2011年月日

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