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内审检查表intrnal audit checklist
内部审核检查表
计划和实施
过程名称:体系策划()审核员: 要求 记录 结论1 是否按照要求建立质量管理体系,并形成文件? 2 是否按照要求实施并持续改进质量体系的有效性? 3 质量管理体系是否正确运用了过程方法? KPI review for the process 过程名称: 文件记录管理()审核员: 要求记录结论1 是否编制了适用的质量手册、程序文件及管理运作文件?输入 2 是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?人员方法 3 是否保存每项工程更改在生产中实施的日期的记录? 输出绩效 4 组织是否建立并保持适当记录,以提供体系有效运行的证据? 输出绩效 5 是否对记录进行必须的控制?方法 KPI review for the process 过程名称: 业务计划和管理职责()审核员: 要求记录结论1 最高管理者是否参与对质量管理体系的建立给与支持?人员 2 最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程,以确保它们的有效性和效率?人员绩效 3 最高管理者是否以增进顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足? 输入 4 最高管理者是否确保组织建立了方针和可测量的质量目标?并将目标包含在业务计划中?输出绩效 5 是否确保组织内的职责,权限得到规定和沟通? 人员 6 不符合规范要求的产品或过程是否被迅速通知给相关管理者? 方法
输出 7 负责产品质量的人员,为了纠正质量问题,是否有权停止生产? 人员 8 是否指定了管理者代表和顾客代表?
(5.5.2)人员 9 是否确保在组织内建立适当的沟通过程?方法 KPI review for the process 过程名称: 管理评审()审核员: 要求 Requirement 记录结论1 是否按计划评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性,充分性和有效性?,并保持记录?方法
输入 2 管理评审是否包括过程绩效/质量目标的评审?绩效 3 组织的管理评审输入是否包括所有必要内容?输入 4 组织的管理评审的输出是否包括改进与相关资源需求。输出
人员 KPI review for the process 过程名称: 内部质量审核()审核员: 要求记录结论1 是否按策划的时间间隔和方案进行内部审核,以确定质量管理体系的符合性和有效性?方法
输入 2 是否规定审核的准则,范围,频次和方法并选择适当的审核员实施内部审核? 审核报告和记录是否符合要求?方法
人员
输出 3 负责受审区域的管理者是否确保及时采取措施,以消除所发现的不合格及其原因?人员
输出
4 内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的验证和验证结果的报告?输出 5 是否审核每个制造过程,以确定过程有效性?绩效 6 是否以适宜的频率,在生产的适当阶段对产品进行审核,以验证符合所有规定的要求(如产品尺寸、功能、包装、标签等)?方法 7 内部审核是否覆盖所有与质量管理有关过程、活动和班次,且是否是按年度计划进行安排?方法 8 当内部/外部不符合或顾客抱怨发生时,组织是否适当地增加审核频率?方法输出 9 组织的内部审核员是否有资格审核?人员 KPI review for the process 过程名称: 数据分析()审核员: 要求记录 结论1 是否确定,收集和分析适当的数据,以证实和改进质量管理体系的适宜性和有效性? 输入 2 数据分析是否包括来自监测和测量的结果以及其他有关来源的数据? 输入 3 数据分析是否提供有关必须的信息,如:
顾客满意、产品符合性、过程和产品的特性及趋势、供方。方法 4 组织的质量和操作表现的趋势是否与整个业务目标的进展进行比较,并采取必要措施?
?(8.4.1)输出 5 KPI review for the process 过程名称: 人力资源与培训()审核员: 要求记录 结论组织是否确定并为体系和产品持续有效提供所需的资源?输入 员工是否是能够胜任?人员 是否:
确定全体员工(包括特殊岗位和新到职)所必需的能力并提供培训?
评价培训有效性?
确保员工具备质量意识?
保持教育,培训的适当记录? 方法
绩效输出 是否关注满足顾客特定的要求的培训?输入
输出 是否建立了一个环境,以促进员工主动增强实现质量意识以及对质量技术的认知?输入
方法
人员 是否具有办法测量员工对质量的意识?输出绩效 KPI review for the process
设计控制
过程名称:合同评审(COP1) 审核员: 1 要求 记录 结论 2 产品实现的策划是否符合顾客和质量管理体系要求?
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