ISO内部审核查表.docVIP

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  • 2017-03-06 发布于浙江
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ISO内部审核查表

内部审核检查表 审核部门:行政部 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO9001要素 4.2.1 公司所建立的文件包括了哪些内容?询问主管公司文件的类型、架构。 4.2.2 公司管理手册的内容是否包括标准的所有的要求。询问主管管理手册是否有删减?如有,所删减条款是否有说明。 4.2.3 是否有文件化的文件控制程序?程序控制要求是否充分?查阅文件控制的程序文件,了解实施情况。 如何识别文件修订状态?抽查文件发放有无记录?抽查工作文件(生产作业指导书)分发记录。 抽查文件发放前是否对充分性和适宜性进行批准?抽查文件审批情况。 文件是否发放到相关使用场所有效使用?查生产部使用文件是否最新版本,工作现场是否收到作业文件? 查文件使用是否保持清晰?观察各部门文件保管\使用情况。 说明: 符合:A 不符合: M(一般) C(严重) 审核员: 日期: 内部审核检查表 审核部门:行政部 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO9001要素 4.2.3 是否对文件进行必要的评审并修改?作废文件是否进行标识?检查文件更改情况,了解其通知时间、失效文件的处理情况。了解有关作废文件是否已撤离现场。 外来文件是否进行识别并控制发放?是否对相关现行有效的法律法规进行收集和控制? 查文件分发记录。 4.2.4 是否有文件化的记录控制程序? 有关文件管理的记录

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