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Q-FSGJ-P-17 监视和测量设备控制程序 B1
监视和测量设备控制程序
文件编号: Q/GJ-QP-17
版 本 号: 页 数:共页
生效日期:
编制 审核 批准
分发号: (受控印章) 佛山冠今光电科技有限公司
更 改 记 录 版本号 修改章节 修改页码 更改内容简述 生效日期 A/0 第一次发行 2012.07.02
B/0
全文修订
全文修订 更改名称,并根据公司实际运作情况修订本程序。(原为《设备管理程序》) 2013.08.09 B/1 / 所有页 将文件名及页眉文件标题《监视和测量装置管理程序》改为《监视和测量设备控制程序》 2013.11.11 5.1 3 流程图中增加报废申请、批准和财务销账的内容 5.9 4 增加5.9货款支付的内容 6.0 5 相关文件增加《计量管理作业指导书》
1.0目的
对公司检设备进行有效管理,确保其在预期的状态下高效率地使用,进而保证产品品质、提高效率。
2.0适用范围
适用于检设备的管理所涉及的活动。
3.0职责3.1质量保证部:
3.1负责检测设备的请购预审;检测设备的3.1.3负责检测设备的验收、建档与维护、校验管理;
3..4负责检测设备的日常维护监督管理和异常处理检测设备的 3.2需求部门
3.2.1负责检测设备的采购申请;
3.3 使用部门
3.3.1负责检测设备的日常点检、维护保养并记录检测设备4.0定义
5.0内容
5.1流程图
5.2请购检测设备请购由需求部门填写设备请购单,经部门负责人审核后送交质量保证部
5.3请购需求预审
5.3.1质量保证部收到检测设备请购单后,对申购需求进行预审:
5.3.1.1确认需求是否合理,是否有库存或代用品;
5.3.1.2与请购部门请购物品的型号、规格、参数等相关信息。
5.4询议价
5.4.1检测设备申购预审通过后,质量保证部寻找供应商并询、议价。
5.4.2质量保证部对供应商报价的符合性进行确认,并整理供应商报价情况 5.5请购需求批准
5.5.1呈设备请购单到总经理进行最终批准。
5.6设备请购
5.6.1总经理审批后,质量保证部依设备请购单最终确认的规格、单价等进行采购作业;专用生产过程使用的设备或价值超过500元人民币的设备,需供应商签订合同或协议。
5.7设备验收
依据设备请购单相关技术参数、指标,并设备验收报告5.8建档管理
5.8.1验收不合格的,及时退回供应商验收合格的,建档管理。
5.8.2设备验收合格后,进行编号并录设备台帐中,编号规则
5.10 设备管理
5.10.1设备领用
全公司的检测设备,统一由质量保证部编号管理,需求部门填写设备领用/退库申请单经部门负责人确认再转交质量保证部审核后领用。5.10.2设备借用
5.10.2.1内借:适用于公司设备内部借用,由设备管理部门登记于记录(记录单由设备管理部门保存),借用部门签字确认;
5.10.2.2外借:适用于公司设备借给其他公司或个人,由需求公司或个人填写记录,交由质量保证部经批准后方可借用。
5.10.2.3设备的借用最长期限为1个月,如需续借的需重新按5.10.2.1及5.10.2.2办理续借手续。
5.10.3设备维护保养
5.10.3.1设备由使用部门负责日常维护保养,作相应记录
5.10.4设备维修
5.10.4.1发生故障时,使用部门填写设备维修申请单质量保证部,确认公司内部维修还是发外维修,5.10.5设备盘点
5.10.5.1一次,
5.10报废清理
5.10.1检测设备出现以下情况时,由质量保证部填写报废申请单,总经理批准后予以报废 5.10.1.1已超过规定使用年限的旧仪器,其主要结构和零、部件严重磨损,设备达不到最低要求,无法修复或无修复改造价值的仪器设备。
5.10.1.2因产品换型,工艺变更而淘汰的专用仪器设备,不宜修改利用的仪器设备。
5.10.1.3因意外灾害或重大事故,受到严重损坏无法修复的仪器设备。
5.10.1.4腐蚀严重,线路老化,绝缘失效,性能低劣,无修复价值的电器设备。
5.10.1.5严重影响环保安全,继续使用将会污染环境,引发人身安全事故与危害健康,进行修复、改造又不经济的仪器设备。
5.11设备的校验
5.11.1质量保证部制定校验计划,以确保设备的。
5.12设备类型代码
5.12.1具体请参考《设备台账》。
6.0相关文件7.0
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