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- 2016-10-14 发布于贵州
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公司各部门检查实例
公司内各部门检查表实例
以下设计了10份检查表,为了节省篇幅,只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏,并使用了规范格式。
内部审核检查表
NO:HZKJ-4-PG-025A0.0
受审部门:品管部 编制/日期: 审定/日期:
序号 检查内容 涉及条款 检查方法 检验结果记录 1 a.在产品实现的哪些阶段,实现了产品监视和测量?是否对产品特性按要求进行了监视和测量?
b.符合验收准则的证据是否形成了文件?记录是否指明授权产品放行责任者?
c.有无授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务的特例情况。 8.2.4 产品的监视和测量 (1)向品管部索阅产品监视和测量的文件,检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段,是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求?是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定?
(2)到仓库查看是否所有进货都进行了检查。
(3)询问IQC,对进货检验中的不合格品是如何处置的,是否要求供应商采取纠正措施。
(4)供应商是否按要求提供合格证据。
(5)询问IQC,因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的,以确认:
a.是否了解紧急放行的程序或规定;
b.由谁来审批;
c.对
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