七、零 星 土 建 放 线 定 位 验 收 记 录
建设单位 设计单位 工程名称 图纸依据 引进水准位置 水准高程 单位工程±0.00 工程位置草图 施工
单位
(签章) 观测人:
复核人:
年 月 日 建设
(监理)
单位 代表:
年 月 日 设
计
单
位 代表:
年 月 日 地 基 验 槽 记 录
工程名称
基底标高 验收日期 基底土层分布情况及走向 基底土质及地下水情况 验
收
意
见 施
工
单
位 专职质检员:
技术负责人:
项目经理:
年 月 日 建设(监理)单位 代表:
年 月 日 设计单位 代表:
年 月 日 钢 筋 工 程 验 收 记 录
工程名称:
验收部位 图号 验收日期 工
程
检
查
验
收
内
容 验
收
意
见 施
工
单
位 专职质检员:
项目经理:
年 月 日 建设(监理)单位 代表:
年 月 日 检查提要:
1.检查钢材合格证和试验报告,钢筋直径,根数、位置等是否符合设计要求。
2.检查施工质量情况。如:锚固、搭接的位置和长度。绑扎、以及几何尺寸、间距等。
混 凝 土 工 程 验 收 记 录
工程名称:
验收部位 图号 验收日期 工
程
检
查
验
收
内
容 验
收
意
见 施
工
单
位 专职质检员:
项目经理:
年 月 日 建设(监理)单位 代表:
年 月 日 检查提要:
1.检查原材料质保书是否齐全,配合比是否合理。
2.检查试块留置和混凝土强度是否符合设计要求。
3.检查施工质量情况。如:施工缝留置和处理是否合理,有无蜂窝、孔洞、露筋、轴线、标高是否正确,以及养护情况等。
砌 体 工 程 验 收 记 录
工程名称:
验收部位 图号 验收日期 工
程
检
查
验
收
内
容 验
收
意
见 施
工
单
位 专职质检员:
项目经理:
年 月 日 建设(监理)单位 代表:
年 月 日 检查提要:
1.检查专(砌块)合格证或试验报告,砂浆配合比是否符合设计要求。
2.检查施工质量。如:构造柱留置、拉结筋埋设、砌体留磋、组砌方法等。
3.检查砂浆饱满度和砂浆强意。
预制构件进场(现场)验收记录
工程名称:
验收部位 图号 验收日期 工
程
检
查
验
收
内
容 验
收
意
见 施
工
单
位 专职质检员:
项目经理:
年 月 日 建设(监理)单位 代表:
年 月 日 检查提要:
1.对照合格证设计图纸,检查构件是否符合设计要求。
2.检查外观质量是否符合标准和规定。
构件吊装工程验收记录
单位工程名称:
构件名称及型号 施工部位 构件支承方式 检
查
情
况
和
内
容 验
收
意
见 吊
装
单
位 技术负责人:
专职质检员:
项目经理:
年 月 日 总
包
单
位 技术负责人:
专职质检员:
项目经理:
年 月 日 建设(监理)单位 代表:
年 月 日 检查提要:
1.检查构件合格证书或试验报告,焊接测试资料。
2.检查构件位置、轴线尺寸、标高、搁置长度、联接方式和质量,以及其它与安装有关的情况。
主 体 结 构 验 收 记录
单位工程名称:
施工部位 建设面积 开工日期 工
程
检
查
验
收
内
容 验
收
意
见 施
工
单
位 技术负责人:
专职质检员:
项目经理:
年 月 日 总
包
单
位 技术负责人:
专职质检员:
项目经理:
年 月 日 建设(监理)单位 代表:
年 月 日 中间交工评定及验收记录
工程名称 施工单位 中间交工分项
分部工程名称 质量保证资料 评 定
等 级 备 注 共项核查数 其中:
符合要求项数 中间验收结论 总
包
单
位 技术负责人:
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