审计中心岗位说明书
审计中心岗位说明书
1、审计中心
审计中心隶属于集团总部,直接对董事会负责。
1审计中心总经理
1.1.1职位关系图:
1.1.2工作职责权限
(1)负责制订并组织实施内部审计准则、审计业务风险内控制度;
(2)担任担保项目评审委员会委员;
(3)参与业务部门(包括各子公司)的业务审核,在审计中心经理审核意见的基础上进行复审,并提出意见。
(4)结合公司实际情况,对公司现有内部经营报表体系进行分析和评价,制定一套较严谨、能真实反映公司实际经营情况的经营报表体系;
(5)按照实际情况,负责对经本部门审核过的内部经营报表进行最终复核,汇总列示担保业务质量监测报告,确保对公司业务开展情况和资产质量的准确反映;
(6)完成公司管理层交办的其他工作。
1.1.3 任职要求
(1)教育要求以上强的文字处理1.2.1 职位关系图:
1.2.2工作职责权限
在业务部门签订担保合同前,对合同的严密性、反担保措施的落实情况、收费标准、收费时效性进行审核,并在审批表上加注意见;参与资产处置过程的审批,对处置方式、处置价值进行审核并加注意见。
按照实际情况,负责对经本部门审核过的内部经营报表进行再复核,汇总列示担保业务质量监测报告,确保对公司业务开展情况和资产质量的准确反映;
根据公司对员工的激励约束机制,组织对业务部门的业绩和计划完成
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