产品监视和测量规定(某机械厂9000质量管理体系)2管理制度与规章.docVIP

产品监视和测量规定(某机械厂9000质量管理体系)2管理制度与规章.doc

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产品监视和测量规定(某机械厂9000质量管理体系)2管理制度与规章... 产品监视和测量规定(某机械厂9000质量管理体系) 5.2 产品监视和测量的实施 5.2.1 对产品的监视和测量的要求 5.2.1.1 质量部应按产品检验规程的要求,在采购、外包、生产过程中对产品质量特性进行检验和试验。 5.2.1.2 通过检验和试验,检验人员应验证规定的产品要求是否得到满足,并对验证合格的产品出具放行证明。 5.2.1.3 对经检验和试验后,验证不合格的产品,应按q/shy g02.04z-2006《不合格品控制程序》文件规定进行控制。 5.2.2 采购/外包过程产品的进货检验 5.2.2.1 采购部在采购/外包过程产品进公司后,应填写入库单,并附以供方提供的产品质量证明书/合格证,提请质量部进行进货检验或验证。 5.2.2.2 质量部应按检验规程/检验计划对采购/外包过程产品进行检验或验证。 5.2.2.3 采购/外包过程产品经检验或验证后,检查员应对检验结果进行记录,并 在入库单上签字或盖章,交采购部办理入库手续。 5.2.3 在供方现场进行的验证 5.2.3.1 根据对采购/外包过程产品进行控制的要求,需要在供方现场对采购/外包过程产品进行验证时,质量部应规定验证的项目和要求。 5.2.3.2 采购部应在采购/外包合同或采购/外包协议中规定本公司在供方现场进行验证的安排,和验证后的放行方式。 5.2.3.3 采购部应按规定的时机通知质量部到供方现场实施验证。质量部应指派检查员到供方现场对采购/外包过程产品进行验证,并实施记录。 5.2.3.4 对于在供方现场进行验证并合格的产品,在进货时可以减少对其进行的检验和试验项目。 5.2.4 生产过程产品的检验 5.2.4.1 加工工段、装配工段、铆焊工段应对生产过程的产品进行自检,并按规定的时机提请质量部检查员进行检验和试验。 5.2.4.2 质量部应按检验规程/检验计划对生产过程的产品进行检验和试验,并实施记录。 5.2.4.3 生产部对经检验和试验合格的产品推动工序,或进行装配。对于不合格的产品,生产部不得推动工序,并按不合格品评审确定的处置意见进行处置。 5.2.5 出厂成品的最终检验和试验 5.2.5.1 生产部应在生产过程完成后,提请质量部对成品进行最终出厂检验和试验。 5.2.5.2 质量部应按检验规程/检验计划实施产品的出厂检验和试验,并填写产品出厂检验记录,对合格品签发合格证。 5.2.5.3 质量部应确保在签发合格证,准予产品交付前,产品检验规程/检验计划规定的全部检验和试验项目均已完成,并经验证符合相关技术标准和接收准则的要求。 5.2.5.4 在产品检验规程/检验计划中规定的检验和试验活动圆满完成之前,不得放行产品和向顾客交付产品;在得到总经理或总经理授权的人员的批准,或按合同或法律法规规定得到顾客的批准时,可以例外。 5.2.5.5 对于需要进行型式试验的产品,由质量部进行自检,并提请具有资格的试验单位进行试验。质量部应接收试验单位的试验报告,并对试验结果进行验证。 5.3 检验和试验记录 5.3.1 对各类产品的检验和试验应进行记录,并能提供清楚地表明产品(原材料、零配件、整机产品等)符合产品技术标准和接收准则要求的证据。 5.3.2 各类产品的检验和试验记录应由经过授权的检验人员签字或盖章。 5.3.3 产品的主要检验和试验项目的记录、出厂检验记录等应按产品出厂编号整理 形成产品质量档案,并由质量部归档保存。 5.3.4 各类产品的检验和试验记录应按q/shy g02.02t-2006《记录控制程序》文件规定进行控制。 6 形成的文件和记录 6.1 产品检验规程/检验计划 6.2 检查员资格证书 6.3 检查员授权书 6.4 入库单 6.5 供方提供的产品质量证明书/合格证 6.6 采购产品进货检验记录 6.7 采购产品进货验证记录 6.8 供方现场对采购产品验证记录 6.9 零部件检验记录 6.10 零部件尺寸形状检验记录 6.11 产品出厂检验记录 6.12 产品型式检验记录 6.13 产品合格证 6.14 产品质量档案 编制: 日期:

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