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- 2016-12-25 发布于湖南
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(g-002号)销售合同管理流程
----------有限公司 文件编号 Q/GX/G-002-2012 页 码 第1页 共1页 文件名称 销售合同管理流程 实施日期 2012.05.08 董事长批准 主管副总审核 编 制 人
呈 送 □董事长 □营销总监□生产总监 □行政总监 抄 送 □营销部 □综合部 □生产部 □品管部 □技术部 □采购部 □财务部□行政部
签约单位 合同金额 大写: 小写: 合同版本 标书要求或者
客户版本 公司格式合同 付款方式 预付款: 验收款: 质保金: 交货日期 预付款
到账日期 是否
罚款合同 合同份数 一式 份 每份 页 合同关键条款描述 交货地点 验收方式 是否
样品封存 质量要求 公司内部评审 销售副总 负责人签字: 销售助理 负责人签字: 生产部门 负责人签字: 采购部门 负责人签字: 综合部 负责人签字: 销售总监 负责人签字: 总经理 负责人签字: 销售合同评审表
说明
合同签订人必须如实填写要求内容,一经发现弄虚作假,罚款100—500元
内部评审部门需严格按照公司制度评审
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