业务外勤管理规定报销标准.docVIP

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  • 2016-11-22 发布于贵州
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业务外勤管理规定报销标准

业务外勤出差管理规定及报销标准。 公司本着节约创业为原则,结合实际,规范出差审批及报销制度。 一、业务外勤管理流程: 1.出差前要有确定的路线,做好出差计划。 2.要填写出差申请表上交主管经理报批,经批准后将申请表上交业务内勤保存,出差人员填写出差申请时,要将出差目的地、目的、预计天数等信息填写清楚,否则不予以借款;如出差超期,要电话向部门经理或总经理申请,否则超期费用公司不予以报销。 申请出差流程: 出差人员制定出差计划填写申请----业务经理批准---总经理审批------财务负责人签字----出纳借款。 .返回后要及时到行政部刷卡、签到。向主管经理上交工作日记,签字后连同差旅票据,交到行政办审核,确定出差路线及天数后签字详细登记。再到财务负责人处审填报销单,总经理签字后报销。 .出差人员回来3日之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,其出差借款由财务部门在其当月或下月工资中直接扣除,在此期间不再借给任何款项,直至还清借款为止。 报销流程: 出差人员整理粘贴票据----部门领导审核签字----行政办公室核对出差时间登记-----财务复审填报销单---总经理签字---出纳员报销。 二、业务外勤管理规定: 1、业务外勤为公司骨干,要严格遵守公司的各项管理规定。 2、劳动纪律:所有业务经理,业务员都要严格遵守打卡考勤制度。出差10天以内的,次日到公司报到,出差10天以上的

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