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TS16949过程方内审检查表S1-S18
过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性
具有执行者
已经定义
已经被文件化
已经建立联系
被监控
保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)
使用什么(材料、设备)
由谁进行(技能、培训)
通过什么关键标准(测量、评估)
□ 如何进行(方法、技术) 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述 1. 合格
2.改进的机会
3.不合格 备注 顾客导向过程 (COP)的支持过程SOP 管理过程MOP 组织的场所/部门 期望和要求的
关键参数、测量 (COP)
C1—C8 S1文件管理过程,
●文件控制过程
●工程规范过程
●记录控制过程
4.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.4
4.2.4.1 M1~4最高管理者过程:
体系部
技术开发部
质量保证部 文件控制过程:
●目录清单,包括所有文件,电子文件及版本,批准、日期、版本号,
●文件发放范围、回收、销毁等记录,现场有效文件:
●外来文件识别,顾客图纸、标准翻译(外文),评审、发放、更改实施日期
工程规范过程:
●一周内评审(收到、评审日期,评审人员、内容、结果的记录) 二周内发放、实施,
●涉及PPAP的更改一及更改实施日期的记录
记录控制过程:
●目录清单,不遗漏,包括补充、新增的均应补上
●质量记录保存期的规定及实施,应
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