企业内部控制实施问题与案例分析-夏文贤[42p].pptVIP

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  • 2016-11-26 发布于河北
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企业内部控制实施问题与案例分析-夏文贤[42p].ppt

企业内部控制实施问题与案例分析-夏文贤[42p]

内部控制案例——财务资产 案例四:虚假合同 挪用公款 2010年,业务部总监刘某在明知宋某的A公司没有供货能力的情况下,代表所服务的B公司与宋某的公司签订购货合同,并预付货款1370万元,至今尚有1200万元未归还。 2010年,刘某代表B公司支付1500万元购入一批制药材料,并擅自以B公司的名义出具一份委托函要求供货方将提货单转至A公司名下,导致1500万元材料全部损失。 2010年,在明知A公司没有供货能力的情况下,B公司下属子公司谎称A公司可以出货,并安排子公司与A公司签订购货合同,预付货款400万元,至今尚有300万元未归还。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 内部控制案例——财务资产 案例四:虚假合同 挪用公款 公司财务管理、采购管理、授权管理存在缺陷,同时缺乏监督机制导致: 公司资金因虚假合同被挪用侵占 内部控制的完善 加强合同管理,包括合同签订、合同款项支付等 加强授权管理,严格控制特别授权,对于重大的业务和事项实行集体决策审批或者联签制度 加强合同履行过程管理,对合同履行产生的资金流和实物进行有效的审批、监督与管理 加强内部监督

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