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庫存存货盘点管理制度
目的
对库存存货进行盘点,并对盘点结果进行分析,明确责任,加强管理,确保库存资产的安全。
2 适用范围
本程序适用于库存资产盘点的安排、实物盘点、分析、处理的全过程。
职责
3.1 实物保管部门负责资产的安全储存、账实一致、异常情况报告及处理。
3.2 物流部、产品开发中心负责在盘点过程中会点并记录工作:与各保管员核实账实数据、记录差异及异常情况。
3.3 财务部负责盘点工作的整体安排、盘点数据的导出、督导盘点工作的进行及异常事项的裁决,出具盘点报告及检查异常情况的处理结果。
流程
盘点方法
采用实地盘点的方法,即每月末对库房进行全面实地清查,盘点存货覆盖率达100%,做到不漏盘、不错盘。
发文
范围 总经理 总经办 物流部 生产部 产品开发中心 财务部 受 控
印 章 收文部门 编制 审核 复核 批准 日期 日期 日期 日期
4.2 盘点前的工作安排
4.2.1 每月由财务部提前发出当月盘点通知:包括盘点时间、人员、要求、车辆、就餐。
4.2.2 所有进出库单据应于盘点前登录完毕。
4.2.3 盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物,应另行分别存放,并予以标示。
4.2.4 财务监点人于盘点前打印出库存明细表,作为盘点工作底稿。
4.3 盘点中的工作要求
4.3.1 对库房中所有实物逐项盘点,实存数与账存数相对比,差异数记录于盘点工作底稿中。
4.3.2 存货的堆放,应整齐、集中、分类,并置标示牌;存货的数量不得以白纸条借出方式充抵;对有白条现象的,进行记录并复印白条。
4.3.3 所有参与盘点人员不得中途离场或缺席,对违返此规定人员将报请公司处理。
4.3.4 保管人、会点人、监点人对盘点结果当场确认签字,并将签字后的盘点底稿当天交财务成本管理部。
4.3 盘点报告
4.3.1 各库房保管员对盘点差异必须书面提交原因分析,形成《库存存货盘点差异分析表》,经当事人、保管人、所属部门经理书面签字,于次日15:00前交财务部。
4.3.2 财务部于每月第3个工作日前对所有差异按ERP库别进行确认、分析、汇总,将盘点结论及财务人员相应的处理意见形成《库存存货盘点报告》,报财务部分管主任委员审核,总经理审批后财务存档(含《库存存货盘点差异分析表》、盘点工作底稿),复印件传递至相关部门。
4.4 盘点差异追踪
4.4.1 每月盘点有差异的部门,必须于每月20日前将差异结果处理完毕;有特殊原因需延期的,报告至总经理批准后交财务存档。
4.4.2 财务部每月21日对上月盘点差异进行跟踪,履行关闭制度,并将末关闭结差异进行分析,形成《库存存货盘点差异关闭报告》并明确处理意见(限期整改、责任人承担损失、公司承担损失),报总经理批准,交总经办发文,返回财务部进行处理。
4.4.3 凡《库存存货盘点差异关闭报告》中所涉及到的部门和责任人,除接受《库存存货盘点差异关闭报告》中的处理外,当月绩效考核评分扣20分。
引用记录
《库存存货盘点差异分析表》 BG-QR-11-39
《库存存货盘点报告》 BG-QR-11-37
《库存存货盘点差异关闭报告》 BG-QR-11-38
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xxx有限公司───质量体系文件 文件名称 库存存货盘点管理制度 版 本 0 页码 1 OF 3
文件编号 BG-WI-11-20 生效日期 2009年6月1 日
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