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- 2016-12-04 发布于湖南
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注会《审计》第13章练返习
第13章练习
一、单项选择题 1.注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。但下列( )程序难以为此获取充分、适当的证据。A.观察特定控制的运用B.询问被审计单位的财务人员C.检查文件、记录和内部控制手册D.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程(穿行测试) 2.下列属于了解被审计单位及其环境的内容,既属于内部因素又属于外部因素的是(? )。A.行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素B.被审计单位对会计政策的选择和运用C.被审计单位财务业绩的衡量和评价D.被审计单位的内部控制 3.下列属于可以实现被审单位管理层所建立和维护控制并保证其持续有效运行的是(? )。A.对控制的询问B.对控制的监督C.对控制的引导D.对相应人员的培训 4.( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。A.控制活动B.控制监督C.控制环境D.控制检查 5.防止或发现并纠正舞弊和错误是被审计单位( )的责任。A.管理层B.治理层C.财务负责人和总经理D.管理层和治理层 6.在下列选项所描述的内部控制中,最有利于被审计单位防止出现漏记购货现象的是( )。A.生成收货报告的计算机程序,同时也更新采购档案B.在更新采购档案之前必须先有收货报告C.销售发票上的价格根据价格清单上的信息确定
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