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- 2016-12-07 发布于贵州
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课设项目财评价报告
某新建P产品生产项目财务评价报告
背景资料
该项目已经完成市场预测;项目所需原材料、燃料动力等供应条件的评估;确定了项目的工程技术方案,建厂条件和厂址选择方案、环境保护方案以及节水节能方案;完成了工厂组织和劳动定员、培训;确定了项目实施规划以及资金的筹措方案等工作。
本项目财务评价的编制依据为项目可行性研究报告推荐的技术方案、产品方案、建设条件、建设工期、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。
2.基础数据
2.1 建设规模
该项目正常生产年份年产P产品58万t。
2.2实施进度及计算期
该项目拟三年建成,第四年投产,投产当年生产负荷达到设计生产能力75%,第二年达到90%,以后各年均达到100%,生产期按16年计算,计算期为19年。
2.3 评价参数
设基准收益率为10%;投资人要求的自有资金收益率为12%;行业平均总投资收益率为12%;行业平均自由资金净利润率为11%;基准投资回收期为14年。
财务分析可分为融资前分析和融资后分析,融资前分析应以动态分析(折现现金流量分析)为主,静态分析(非折现现金流量分析)为辅。本项目已完成融资前分析,结论满足要求。
3.产品成本与效益估算
3.1 投资估算
3.1.1 建设投资估算
(1)建设投资
建设投资构成,主要有项目的全部静态投资和动态投资组成,静态投资中工程费用5
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