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- 2016-12-09 发布于湖南
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公司内部审计s讲义
《公司内部审计》讲义
劳伦斯·索耶:内部审计师是内部咨询师,是家中的宾客,而不是街上的警察;他不仅要寻找那些或大或小的错误,而且要为改善业务活动提供指南;他不是处分众人的事后诸葛 亮,而是鞭策人们励精图治的改革者;他不仅关心该做的事是否做了,而且关心事情是否做得恰当。
公司内部审计概述
现代公司内部审计采取的是系统化、规范化的方法对组织风险管理、控制及治理程序进行评估和改善,从而帮助公司等单位和组织实现可持续发展的目标。
在充满机遇与挑战的新世纪里,公司内部审计所具有的诸多鉴证、服务、监督与控制(确认和咨询)的功能,确实有助于改善公司的内部控制和加强公司的风险管理,并有助于公司治理层和管理层全面实现改善组织运营效率、增加企业价值的根本目的。
一、公司内部审计内涵
国际审计界的观点:
内部审计是一个组织内部为检查和评价其活动和为本组织服务而建立的一种独立评价功能,它要提供有关检查活动的分析、评价、建议、咨询意见和信息,以协助本组织成员有效地履行其职责。其中“成员”实质单位的管理部门负责人和董事会成员。
国际内部审计协会(IIA2011):
内部审计是一项为了增加组织的价值和改善组织的运营所进行的独立的、客观的确认和咨询活动。它通过采取系统化、规范化的方法评价和改进组织的风险管理、控制及治理过程的有效性,帮助组织实现其目标。
美国审计届的观点:
美国著名的内部审计学家劳伦斯B.索
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