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- 2016-12-11 发布于贵州
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第五节 出差及外派管理制度
一、目的
为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全员。
三、出差/外派原则及规定
高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。
不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。
出差前要提交申请报告,填写《出差申请单》(附件13)按照出差相关事宜流程提交相关领导审批,审批通过后方可出差。
部门主管或经理提出外派建议,填写《拟外派人员审批表》(见附件27),说明外派意图及拟外派人选建议,由公司领导审批通过方可进行外派。
出差/外派过程中,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。
出差/外派结束返回后,要向相关领导汇报出差情况。
出差/外派的消费票据要真实,不得弄虚作假。
应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。
报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据时应严格把控。
外派人员其他规定
10.1 外派人员的基本资格要求
10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质;
10.1.2 具有较强的责任心和事业心,担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。
10.2 外派人员的任职要求
10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标;
10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象;
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