一体化管理体个系内部审核报告范文.docVIP

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  • 2016-12-13 发布于湖南
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一体化管理体个系内部审核报告范文.doc

记录编号:MS/JL-BG32一体化管理体系 内审报告编制:****** 审批:****** 日期:2006年12月8日 ******************有限公司 审核安排 首次审核日期:2006年12月1日~2日 受审核部门 管理层、办公室、供应部、销售部、生产部 车间、设备部、动力部、质检部、仓库 内部审核组 组 长:****** 组 员:****** 审核目的: 评价一体化管理体系的符合性、有效性; 锻炼内审员的审核技巧。 考察是否具备提交外审的条件 审核范围: 生鸡生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。 审核依据: GB/T24001-2004; GB/T28001-2001; 现行的A0版文件; 相应的国家法律法规、行业标准等; 审核过程综述 一、审核实施情况: 在现场审核前,审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备,研究确定了这次审核的重点,是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员******编制了本次内审的实施计划,并按文件要求编制了检查表。审核组于12月1日、2日共用了两天的时间分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项2个,均为一般不合格。针对不合格,审核组开出了不合格报告,并得到相关部门负责人的认可,采取纠正措施。 二、存在的主要问题: 各部门对体系文件的理解有较大的差距,应继续深入学习相关文

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