上市银行内部控制信息披o露存在的问题及解决方案.docVIP

  • 2
  • 0
  • 约1.52万字
  • 约 24页
  • 2016-12-13 发布于湖南
  • 举报

上市银行内部控制信息披o露存在的问题及解决方案.doc

目录: 一:文献综述 1 1:国外研究状况 1 2:国内研究状况 2 二:内部控制理论 3 1、内部控制的定义 3 2、内部控制五要素 3 3、内部控制在我国的发展进程 4 4、企业内部控制的作用 5 5、企业内部控制的内容主要包括以下方面 6 三:案例分析 7 1、法国兴业银行事件简介 7 2、法国兴业银行内部控制缺陷的分析 8 (1)从客观原因分析 8 (2)主观原因分析 9 四、上市银行内部控制信息披露存在的问题 10 1、披露形式缺乏统一的规范 10 2、披露内容过于简单 10 3、内部控制缺陷披露较少涉及 10 4、内部风险控制缺陷披露较少 11 五、上市银行内部控制信息披露问题存在的原因 11 1、缺乏有效的法律法规约束 11 2、匮乏披露内部控制信息披露的动力 11 3、对内控制度认识不足 11 4、内外部监管不到位 12 六、 完善上市银行内部控制信息披露的对策 12 1、完善内部控制信息披露环境 12 2、建立健全内部控制信息披露机制 12 3、加强对内部控制信息披露的监督 13 参考文献 13 【摘要】:本文主要采用案例分析法对上市银行内部控制信息披露进行研究,并以法国兴业银行银行为例, 分析上市银行内部控制信息披露中存在的问题、问题存在的原因,并提出相应的解决方案。希望能够在一定程度上改变目前上市银行内部控制信息披露的落

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档