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- 2016-12-14 发布于湖南
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进货步骤:
第一步:打开【进货管理】中的[采购收货管理击添加。
第二步:点击添加后弹出一下窗口
选择供应商,
如:我们的供应商是美美服装厂就点美美服装厂,如果没有要选的供应商,点击添加,直接添加供应商。
点击添加后弹出一下窗口,再点添加,添加供货商信息
第三步:选择收货仓库。如:我们需要放在主仓库我们就选择主仓库,如果没有我们就点击添加,添加需要的收货仓库。
第四步:选择经手人,同上如果没有点添加,添加经手人。
第五步:同理继续填发票类型
第六步:添加商品。同上如果有您需要添加的商品直接点,如果没有选添加。
如:我们进货的商品比如男西装,现有商品中没有男西装,点添加。
弹出一下商品管理的窗口:
同上点击添加,录入需要的商品信息。
然后回到添加商品信息。添加进男西装需要的单价,数量,金额等
如,我们需进50套男西装,单价是120员每套,后面的就会直接弹出金额,含税单价(选择了发票类型,且该发票的税率不为零),税金,税价合计。
第六步:如果有优惠,填写优惠金额。如果没有就直接为0.
付款帐户:采购时通过银行卡或现金向供应商支付了部份或全部货款,请选择对应的帐户。如果没有录入该帐户的信息,点击添加,弹出帐户管理界面,录入帐户相关信息。
第七步:应付款应为6180,如果全部付清,实付金额就填6180,如果未付完直接填写实际付款金额,如
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