用检验与测试标准实管理规程.docVIP

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标准操作规程 标 题:质量检验测试标准管理规程 生效日期 年 月 日 页次:1/3 编号:SOP-QC-007-01 颁发部门:质量管理部 新订□ 修订□ 原文件号: 编制: 部门审核: QA审核: 批准: 分发部门: QC、QA。 目的:建立一个原料、成品和中间体的化验规定一个标准的规程,以使获得质量方面的可靠数据。 范围:适用于QC、QA。 责任者:QC主任、QC化验员、QA经理。 规程: 1. 取样 取样工作由质量管理部指定的取样人员完成,具体的规定见相应SOP。 登记化验室收到检品后,应分类进行登记填写相应的检验登记表。 题 检验与测试标准管理规程 颁发部门 质量管理部 编号 SOP-QC-007-01 页次:2/3 玻璃器具都应在使用后冲洗掉实验样品,以免样品干燥后难以清洗,然后将其送至清洗池清洗。对易挥发物品进行处理和化验时,应在通风橱内进行。 2.6. 样品化验结束后,化验员应将检验记录送QC主任审核。如果样品符合规定,QC主任就在检验记录上签字。如遇不合格项目,操作者应复验样品并将复验结果通知QC主任,如QC主任仍无法批准,就应要求重新取样,指定另一人进行化验,在化验新样品同时再复验一次原样品。若两次结果相同,QC主任应做出不合格结论。 2.7. 化验员应对化验质量及化验中的错误负责,复核员也应对计算中的错误负责。 2.8. 化验应及时完成(如对准备包衣的素片和准备包装的成品进行化验)以免延误生产。 2.9. 完成样品化验应及时完整精确地分析样品及完成检验记录。 . 化验报告样品分析检测的全过程均应填写原始记录。记录应准确、完整、及时。其具体要求,见相应规程。 . 化验报告书的分发及存档: 当记录经QC主任检验后即打印报告书,化验员、复核员、QC主任均在报告书上签字。 .1. 原辅料、包装材料开具报告书,一份附于检验记录上后交QA。.2. 开具出的化验报告书,按品种逐项登入台帐,以便对比常规值,确定供应商是否可靠,确定计算结果是否可靠。原始化验单据每月装订成册,成品报告至少保存到成品有效期过后的一年,原辅料报告书至少要保存到成品有效期过后的一年。 .3. 如需要将化验报告书从档案中取走复印时,应经QA批准。 . 化验后剩余样品 题 检验与测试标准管理规程 颁发部门 质量管理部 编号 SOP-QC-007-01 页次:3/3 验登记表、原辅材料检验台账、中药材检验台账、半成品(中间产品)检验 台账、成品检验台账及包装材料检验台账。 附件:检验测试流程图 附件:成品检验登记表 成品检验登记表 年 编号:R-QC-001-01 序号 检品名称 物料 编号 数量 代表 数量 批号 收样日期 送样人 收样人 报告日期 报告书号 第 页 附件:原辅料检验登记表 原辅料检验登记表 年 编号:R-QC-002-01 序号 检品名称 物料编号 数量 代表 数量 批号 厂家 收样 日期 送样人 收样人 报告 日期 报告书号 第 页 附件:包装材料检验登记表 包装材料检验登记表 年 编号:R-QC-003-01 序号 检品名称 物料编号 数量 代表 数量 批号 厂家(产地) 收样 日期 送样人 收样人 报告 日期 报告书号

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