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莆田市东南纸业工贸有限公司
生产管理程序
文件编号: QP-007
实施日期:2010年04月01日
受控状态:
分 发 号:
6 5 4 3 2 1 序号 更改实施日期 更改章节号 更改审批单号 更改人 版本 批准 审核 编制 文件名称 生产管理程序 文件编号 QP-007 版本 1.0 制订部门 生产部 制订日期 2010/04/01 修订日期 页次 2/5 1.目的:
本程序规定了生产过程控制的要求,对影响产品质量的人、料、机、法、环五大因素进行控制,确保产品的质量。
2.范围:
本程序适用于公司所有产品的生产过程。
3.职责
3.1 生产部负责制定订单的生产排程,进行生产调度及进度的追踪。
3.2 生产部负责制定订单的生产计划,生产过程管理及控制,编写相应的作业指导书。
3.3 品管部负责产品的抽检及产品质量的控制,追踪纠正预防措施的实施情况。
3.4 采购部负责生产所需材料的采购。
3.5 生产部负责对生产设备的管理和维护。
3.6 品管部负责计量仪器的管理和维护。
4.工作程序
4.1 过程策划
4.1.1 品管部负责制定生产质量控制计划,设置工序管理点和质量控制点,并制定产品的质量控制标准。
4.1.2 各生产单位依据各生产过程对产品质量的影响程度,确定印刷为关键工序,并制定相应的作业指导书。
4.2 过程控制
4.2.1 生产排程
业务部填写“生产单”,发给生产部,由生产部下达到各生产车间。
4.2.2 生产计划
各车间根据生产部下达的“生产单”组织生产。
4.2.3 生产设备控制
a) 按生产线设计能力的要求配备和更新设备;
b) 为保证设备的生产过程能力,各部门应按《作业指导书》的要求对设备进行使用、维护和保养,制订“设备一览表”,“年度设备保养计划”、并填写“设备日常保养记录”,确保设备完好率达98%以上。 因工艺进行较大的改进引起设备的更改或主机设备大修后,生产部应组织相关部门对设备进行认可并形成记录;
文件名称 生产管理程序 文件编号 QP-007 版本 1.0 制订部门 生产部 制订日期 2010/04/01 修订日期 页次 3/5 4.2.4 物料的控制
a) 原辅材料坚持先检验,后使用的原则;
b) 在生产前,仓管负责生产材料提供,如有短缺,须尽早报告采购协调解决。
4.2.5 工艺控制
a) 生产主管制订相应的作业指导书,生产车间组长督导员工按作业指导书的要求进行作业;
b)生产车间安排适当的操作人员进行生产,确定操作人员已受过适当培训,生产按生产流程及作业规程运作,并做好相应的记录;
c)品管部根据“质量控制计划”,确定过程产品质量控制点、控制项目和频次等,对过程产品进行检验和控制,并做好记录,具体按《检验和试验控制程序》执行;
d)相关工艺文件和操作规程的更改依照《文件控制程序》办理。
4.2.5 产品的标识和可追溯性
a) 成品检测合格后按客户要求应标识,标识内容应包括:编号、生产日期等;
b)半成品完成后应放区域内标识清楚;
4.2.6 不合格品及质量异常控制
a) 生产过程中出现的不合格品按《不合格品控制程序》执行;
b) 品管员发现过程有异常时,填写“品质异常反馈单”交责任部门要求其采取相应的纠正措施;
c)责任部门主管负责审核“品质异常反馈单”,并对异常现象进行原因调查分析,并采取相应的纠正预防措施;
d)品管员负责对纠正预防措施的落实情况进行追踪验证,并在“品质异常反馈单”的验证栏做好记录。
4.2.7 生产过程中的质量记录按《记录控制程序》进行控制。
4.2.8 行政部负责编制员工培训计划,对员工进行培训。品管部检验人员、电工等特殊工种人员必须经培训并取得资格证书后方可上岗。具体按《培训管理程序》执行。
文件名称 生产管理程序 文件编号 QP-007 版本 1.0 制订部门 生产部 制订日期 2010/04/01 修订日期 页次 4/5 4.2.9工序中重要质量因素的分析与监控,由生产部人员或品管人员按数据分析要求进行控制。
4.3 计划更改
若因其他事件而影响生产计划,生产部负责对事件评估,并将情况进行记录,按情况修改生产安排。
4.4 进
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