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新旧差旅费管理办法相比的主要变化
第一章 总则
第三条 学校内部各单位应建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,二级单位正职须报经主管校领导审批,副职须报经正职审批。出差应保证质量,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条 本办法适用于执行高等学校财务制度的学校本级及二级核算单位(含后勤集团、远程学院等)。科研经费差旅费采用包干报销方式的,执行本办法;采用实报实销方式的,执行《北京交通大学科技经费管理办法》(校科发〔2013〕33号)。校内其他非企业化核算的单位可参照执行本办法。
第二章 城市间交通费
第六条 乘坐交通工具的等级见下表:
交通工具
级 别 火车(含高铁、动车、全列软席列车) 轮船(不包括旅游船) 飞机 其他交通工具(不包括出租小汽车) 部级、院士及相当职务人员 火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱 凭据报销 校级领导,“正高级”职称(教授、教授级高工、研究员、主任医师、研究馆员、编审、高级编辑等),岗位工资在五级(含五级)以上其他具有高级职称的人员 火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 部级、院士及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
对于乘坐夕发朝至(晚8时至次日晨7时期间)的全列软席列车,且乘车时间6小时以上,或连续乘车超过12小时的,可以乘坐软卧,不受出差人员级别限制。
单程的城市间交通费、异地(北京以外地区)间的城市间交通费不予报销。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第八条 订票费、签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,多买费用自付。
第三章 住宿费
第十一条 住宿费发票应与同程交通费票据同时报销,不能提供同程往返交通费票据的,不予报销住宿费。如果交通费由合作单位提供,报销住宿费时,应提供合作单位出具的有效证明、往返交通费票据的复印件和本单位的证明。
第十三条 部级、院士及相当职务人员住普通套间,校级领导、正高级职称及以下人员住单间或标准间。
第四章 伙食补助费
第十八条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位或其他单位统一安排用餐的,应当在规定标准内向接待单位或其他单位交纳伙食费。对于应交未交伙食费而引起的责任,由出差人员自行承担。
第十九条 报销伙食补助费应同时出具有效的同程往返交通费票据和住宿费票据,不能提供的,不予报销伙食补助费。
第五章 市内交通费
第二十二条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。
第二十三条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应当在规定标准内向接待单位或其他单位交纳相关费用。对于应交未交相关费用而引起的责任,由出差人员自行承担。
第二十四条 报销市内交通费应同时出具有效的同程往返交通费票据和住宿费票据,不能提供的,不予报销市内交通费。
第二十五条 往返驻地和机场、火车站的交通费在规定发放的市内交通费内统筹解决,不再另外报销。
第六章? 报销管理
第二十六条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位或其他单位转嫁。
第二十七条 出差期间,由其他单位负担城市间交通费和住宿费的,不发放伙食补助费和市内交通费。
第二十八条 实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。以下情况,按照规定处理:
(一) 受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等,凭邀请方负担住宿费的有效证明(须有邀请方签章),据实报销城市间交通费,按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
(二) 与其他单位开展教学科研合作,对方单位提供住宿的,凭合作方提供的有效证明(须有合作方签章),据实报销城市间交通费,按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
(三) 在边远地区进行野外科研、田野调查,住在农户等无法取得住宿费发票的,由出差人员说明情况并经经费负责人、所在单位领导批准、单位盖章,可以据实报销城市间交通费,按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
第二十九条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差报销单(处级以上干部另须提供
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