XX财务合规报告.boc.docVIP

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  • 2016-12-22 发布于贵州
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XX中心支公司财务自查自纠报告 湖南省分公司计财部: 根据总公司《关于明确规范财产保险市场秩序自查自纠工作重点的通知》 ,就《中国保监会关于进一步规范财产保险市场秩序工作方案》文件要求,XX中心支公司对2008 年8 月31 日前经营的违法违规情况认真进行自查自纠。自查自纠的时段为2008 年6 月19日至2008 年8 月31 日。 一、XX财务基础自查自纠情况如下: (一)综合管理 1.各项制度是完善、严谨的。 2.各项财务流程是可控、高效的。 3.财务岗位职责明确、有效。 (二)会计核算管理 1.不存在变造、伪造会计资料的情况。 2.不存在提供虚假报表等会计资料的情况。 3.不存在财务账账、账表、账实不符的情况。 4.定期对业财数据的一致性进行核对,不存在业财数据差异。 5.是真实反映债权、债务并及时进行清理,不存在长账龄的应收款项。 6.检查各类数据清单,在各种系统中不存在不实的、不合理的数据。 (三)业务收入管理 包括各项业务收入、其他业务收入和营业外收入等方面数据。 1.保费收入全额据实入账。 2.不存在净费入账、滚动应收、虚增保费资金等形式虚列实收保费。 3.及时将收到的保费存入银行,不存在坐支和挪用保费的情况。 4.不存在隐匿、坐支其他业务收入及营业外收入的情况。 5.严格执行报备报批条款、费率,不存在鸳鸯单、撕单、埋单等行为。 6.按规定录入车船税信息,严格履行代

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