公司差旅费报销管理制度及流程(doc 6).docVIP

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  • 2016-12-20 发布于河北
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公司差旅费报销管理制度及流程(doc 6).doc

公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。   一、办理程序   1、出差人员必须事先写“出差申请单”,注明出差地点、事由、、所需资金,经部门负责人签署意后方可出差。   2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。   3、出差人员回公司后,有分管领导意见的按费用标准规定,经审核后方可报销差旅费  、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。   、出差回公司应在一星期内报账,  、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。   二、费用标准   总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。  (1)住宿标准(金额单位:元。下同): 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销(含副总经理,下同) 经 理 120 120 其余人员 0 180 180 100 100   (2)伙食补助费: 地区/人员 特区 直辖市 省会

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